您好,負數是沒關系的,結轉利潤就行
老師對公賬戶社保退回又支付的分錄怎么寫 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬-社保費 借:應付職工薪酬-社保費 貸:銀行存款 手續費 這樣做分錄管理費用的余額社保費跟應付職工薪酬社保費余額不相等
老師,廣州市不是有社保退費嗎?收到的社保退費我寫的分錄是:借:銀存 貸 管理費用-社保 但是這個管理費用負數了 我應該怎么做呢
請問企業收到的社保費退費,分錄應該怎么做呢?是貸管理費用紅字嗎?
老師,我想問一下,去年社保養老保險基數調整退社保費正常應該入借銀行,借負管理費用社保費 ,但是入到營業外收入了,沒有沖減管理費用,現在想調整怎么入賬
我們收到養老調基退回,借:銀行存款,貸:管理費用-社保費 其他應收款-社保費-個人部分,,管理費用沖回時不可以記在貸方怎么辦?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
管理費用負數沒有關系嗎
沒有關系,當然沒事