你好? ? 補(bǔ)計(jì)提 :借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? ? ?
老師,幫我分析1筆分錄,付職工保險(xiǎn)。 我借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn),借應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn),貸銀行存款。這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就平了 如果我直接借應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)貸銀行存款,資產(chǎn)就比負(fù)債多。 可是問題是我在做工資的時(shí)候做過借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸保險(xiǎn),公積金,銀行存款了。 為什么我交保險(xiǎn)的時(shí)候還需要借管理費(fèi)用,這樣我管理費(fèi)用就多了呀?而且,我第一筆貸過應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)了。
老師,幫我分析1筆分錄,付職工保險(xiǎn)。 我借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn),借應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn),貸銀行存款。這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就平了 如果我直接借應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)貸銀行存款,資產(chǎn)就比負(fù)債多。 可是問題是我在做工資的時(shí)候做過借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸保險(xiǎn),公積金,銀行存款了。 為什么我交保險(xiǎn)的時(shí)候還需要借管理費(fèi)用,這樣我管理費(fèi)用就多了呀?而且,我第一筆貸過應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)了。
老師,給員工購買意外保險(xiǎn),這個(gè)月沒有收到發(fā)票,我寫的會計(jì)分錄是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平,正好是這個(gè)分錄的金額?這種情況我該怎么處理?
老師好!公司一員工之前休產(chǎn)假,每月工資發(fā)2200,會計(jì)分錄借管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,現(xiàn)收到社保局的生育津貼4萬多,需付給該員工和這個(gè)月的工資一起發(fā),分錄怎么做,個(gè)稅怎么報(bào)?
老師,你好,我想問一下,老板去年年底欠賬太多,沒辦法付工資,今年1月,老板把去年9月到12月份的工資全部發(fā)了。我就做了分錄借:應(yīng)付職工薪酬~工資 30000 貸:銀行存款30000 分錄應(yīng)該是沒有問題的,但是,這樣處理了以后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬的余額成了負(fù)數(shù)了。這個(gè)應(yīng)該怎辦
老師,我想問一下,就是假如賣出去東西了,必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。
老師:有一家公司欠我們款但沒錢付,最后是他們的控股公司代付的,可以嗎(往來對不上)?需要什么手續(xù)?
老師你好,建筑企業(yè)一般納稅人和小規(guī)模納稅人簡易計(jì)稅,預(yù)繳的增值稅怎么計(jì)算
家具公司可以開建筑模板的票嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請問老師現(xiàn)金流量表期末余額一定要等于負(fù)債表貨幣資金嗎
請問老師非盈利組織營業(yè)成本,包含管理費(fèi)用和其他費(fèi)用嗎?
你好老師U8財(cái)務(wù)系統(tǒng)改去年數(shù)據(jù),反結(jié)賬,今年的賬不會變動吧
甲公司按單項(xiàng)存貨計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 2019年年初企業(yè)存貨中包含甲產(chǎn)品1800件,單位實(shí)際成本為0.3萬元,已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為45萬元。 540萬-45萬=495萬*2/3=330萬 2019年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨,甲產(chǎn)品當(dāng)期售出600件。 2019年12月31日,該公司對甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),庫存甲產(chǎn)品均無不可撤銷合同,其市場銷售價(jià)格為每件0.26萬元,預(yù)計(jì)銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅金0.005萬元。 1200*(0.26-0.005)=306萬 假定不考慮其他因素,該公司2019年年末對甲產(chǎn)品計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為( )萬元。 老師,可以用 330-306=24萬 嗎? 答案:24萬
小貸公司從放款到客戶等額本息還款怎么入賬,求一套完整做賬分錄
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但是這個(gè)月并沒有收到發(fā)票,那下個(gè)月收到發(fā)票我該怎么處理?
這個(gè)月這樣做了,下個(gè)月收到的發(fā)票,我插回這個(gè)月?
你好? ? 收到發(fā)票沒有差異金額直接附憑證后面 。收到發(fā)票不單獨(dú)做分錄 。? ??