你好,借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師 我就是購(gòu)買(mǎi)材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒(méi)開(kāi) 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫(kù),借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷(xiāo)入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
老師您好,我這個(gè)應(yīng)付供貨商貨款10000元,是前期發(fā)生的!已經(jīng)做賬,借原材料貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在她從我家買(mǎi)走了其他的材料,沖減她的貨款,我是不是可以借應(yīng)付賬款貸原材料?
老師,采購(gòu)人員拿出去的原材料給供應(yīng)商是借出去,當(dāng)時(shí)做,其他應(yīng)收A職員-1066元,貸原材料1066,現(xiàn)在由于材料破損收不回來(lái),從供應(yīng)商貨款扣除,借應(yīng)付賬款1066,貸銀行存款1066,但是我的其他應(yīng)收賬款還掛著,怎么平?
老師,之前支付給供應(yīng)商貨款。做的分錄是 借 原材料 借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 113,然后供應(yīng)商給我們返利113,把這個(gè)返利的分錄是不是做:借應(yīng)付賬款 貸 原材料 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
如果材料商送貨過(guò)來(lái)只有送貨單,要后面付款才開(kāi)發(fā)票,那我可以根據(jù)送貨單的含稅金額計(jì)入借原材料 貸應(yīng)付賬款—供應(yīng)商,等發(fā)票來(lái)了再?zèng)_紅,重新做借原材料 貸應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
增值稅,申報(bào)是把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,加起來(lái),填入申報(bào)那里?
你好,老師,我是小規(guī)模公司,總公司在山東,分公司在省外,非獨(dú)立核算,像這種怎么做賬呢?打電話問(wèn)稅務(wù)局說(shuō)增值稅各交個(gè)的,那賬上怎么處理?就是總公司不管總公司還是分公司開(kāi)票,都做在總公司的賬上嗎?增值稅也在總公司賬上,按說(shuō)總分機(jī)構(gòu)都可以在30萬(wàn)沒(méi)免增值稅,做在一起是不是就超了,還可以免稅嗎?比如各開(kāi)了25萬(wàn),這50萬(wàn)在總公司的賬上,做賬都可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師公司的固定資產(chǎn)折舊完的殘值一直掛上嗎還是應(yīng)該咋處理?所有的固定資產(chǎn)必須都設(shè)殘值嗎謝謝
我想問(wèn)一下,未開(kāi)票收入是怎么形成的?謝謝你了
老師,登錄電子稅務(wù)局用辦稅員或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份就可以登錄,那公司的申報(bào)密碼是干什么用的
客人預(yù)定了14號(hào)到15號(hào)的酒店房間,但是十四號(hào)凌晨三點(diǎn)辦理了入住,怎么辦?
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,小規(guī)模企業(yè)怎么計(jì)算企業(yè)所得稅
如果公司原材料入庫(kù)前挑選整理流程為初步驗(yàn)收→質(zhì)量篩選→分類(lèi)整理與入庫(kù)→記錄。包括了分類(lèi)整理并上架。那么上架過(guò)程所產(chǎn)生的人工費(fèi)用是否屬于入庫(kù)前挑選整理費(fèi)用呢。
您好老師,3月份個(gè)稅已申報(bào)完(已在4月9日完成申報(bào)),已知有部分人員工作項(xiàng)目在3月末撤場(chǎng),這部分人員在做完個(gè)稅申報(bào)后就做個(gè)稅系統(tǒng)減員嗎?如果征收期的時(shí)間還沒(méi)過(guò)會(huì)不會(huì)有什么影響?
老師,我公司農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)開(kāi)票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,稅額304848*9%=71196.57元。1月份未認(rèn)證入賬沒(méi)做待認(rèn)證分錄,現(xiàn)在要用這個(gè)稅額認(rèn)證后怎么做分錄?處理這筆賬,請(qǐng)老師給出分錄,謝謝!
老師,我購(gòu)入原材料10000元,未付款! 原材料供貨商買(mǎi)了我的樣門(mén)窗,也未付我公司款!5000元!這個(gè)分錄您能幫我看看嗎?
怎么寫(xiě)比較合適?
老師你忙完了給我回復(fù)一下可以嗎?
借:原材料10000? 貸:應(yīng)付賬款10000 借:應(yīng)收賬款5000? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000 借:應(yīng)付賬款5000 貸:應(yīng)收賬款5000?
同一個(gè)公司一個(gè)應(yīng)付科目,一個(gè)應(yīng)收科目?
是不同的業(yè)務(wù)呀,這個(gè)不沖突的。