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我們單位是一般納稅人,買的鋼板200000萬,發生的運輸費是3000元,這個運輸費和鋼板的材料款是都做庫存商品處理么,直接借:庫存商品,179743.45,應交稅費,應交增值稅,進項稅額23256.55,貸:銀行存款203000元

2020-10-11 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-11 11:21

同學你好 借,庫存商品200000加上3000 借,應交稅費一應增一進項 貸,銀行存款

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快賬用戶2791 追問 2020-10-11 11:23

那200000加上3000是含稅的,是給它加稅分離吧

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齊紅老師 解答 2020-10-11 11:44

同學你好,如果是含稅的,是需要做價稅分離的,分離出不含稅的價款,是計入庫存商品的成本 您單位取得的是增值稅的專票么?

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快賬用戶2791 追問 2020-10-11 11:44

是的,我單位是一般納稅人,取得的是專票

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齊紅老師 解答 2020-10-11 11:51

同學你好,是的,我單位是一般納稅人,取得的是專票——那您上面的分錄是對的;

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同學你好 借,庫存商品200000加上3000 借,應交稅費一應增一進項 貸,銀行存款
2020-10-11
?1. 你可以分配到庫存商品 材料去 ; 避免? 你的材料成本不準確的?
2022-09-26
同學你好 對的 是這樣 一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 二、?發生清理費用時 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業外收入 2、?如果是凈損失 借:營業外支出 ? ? ? ?貸:固定資產清理
2021-04-30
你好? ? 你們是發出去后? ?還要退回來嗎? 你實際業務是什么??
2021-05-20
同學你好 問題不完整哦
2023-10-31
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