你借其他貨幣資金-抖音,貸。主營業務收入應交稅費應交增值稅 然后再借銀行存款,貸,其他貨幣資金抖音。
老師你好,安裝工程公司,是核定征收的,小規模納稅人,上個季度開了60萬的票,但是現在一張成本票都沒有,我現在要怎么做賬呢
老師,你好,我現在有一家公司小規模,一二季度都無收入都是0申報的,代賬公司報的,三季度有個2萬的收入但是報稅就合估了成本,沒有做賬,現在我接手要看到有1-9月份加油票、餐飲票,現在我準備整理第四季度的賬務,我該怎么做。
她在抖音直播賣服裝,之前是個實體店,是個個體工商戶,流水大約一年800-1000萬,銀行流水,但是你知道他們是薄利多銷,利潤大約10%,但是他們很難取到進項票,批發都不給開,他們也沒有公戶都是個人卡,每個月或隔兩個月平臺做一次活動,比如這件衣服100,顧客拿 80,平臺負擔20,商家還是100元,但是真對平臺的20元,商家需要給她開票,所以我同學就開通了稅務,每個季度開上3000元左右,也就針對開票金額去報稅,她想做規范一點,怎么操作
老師,您好,我們是小規模,有開抖音店鋪,上面銷售的都是199的課程,現在沒有超出季度開票30萬,但有個客戶就買了199課程想開專票,我們開了這筆專票是不是其他開的普票都得交稅?如何回絕客戶呢,不能直接發是為了少交稅的,其實199也就只能抵扣1.97元。
老師,你好,我這里是國投酒店管理公司(一家大型酒店含餐飲住宿平均一天收入6萬,一家便捷酒店不含餐飲平均一天收入5000,一家山莊含餐飲住宿平均一天收入8000,另外一家山頂避暑酒店7-8月旺季一天平均收入4萬,其它時間淡季一天5000收入),設置一名財務經理,一名出納,給財務經理配置一名助理會計,現準備在招聘一名會計人員,財務經理跟另外兩名會計工作如何分工,是一個會計做大型酒店賬目,還是一個做銷售會計一個做成本會計好,幾個地方都開了有戶獨立核算,
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
沒開票,需要把抖音里面的相關數據導出啦做憑證嗎
你好,是的,是需要的,這個也是需要確認收入的。
那后期還需要開票給抖音嗎
你好,這個不需要開發票給他的。
店里有給部分抖音來的客戶開發票了,這不是重復做賬嗎
你好,這個你要去自己核對一下,看哪一些已經報過了,或者直接按照差額來申報無票收入
直接按差額會不會被查
你好,這個確實是有風險,但是你以前開過發票的,你可以給出證據的呀。
購買食材已付貨款,沒有收到發票可以暫估成本嗎
購買食材已付貨款,沒有收到發票可以暫估費用嗎
抖音收入已經提現到對公賬戶,還需要導出抖音系統什么數據嗎
你好,可以的。可以先暫估。 這個建議導出明細。