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老師好,我司小規模,上季專票開了13w,申報表中需繳稅3900,是不是還有一張增值稅減免稅申報明細表要填?這個表的本期發生額是填本期發生的總額嗎?

老師好,我司小規模,上季專票開了13w,申報表中需繳稅3900,是不是還有一張增值稅減免稅申報明細表要填?這個表的本期發生額是填本期發生的總額嗎?
2020-10-10 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-10 17:05

你好,填寫在第三欄是3%稅率,你們開票是1%,要在第19欄里稅額減免那欄填寫2%部分,

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快賬用戶2130 追問 2020-10-10 17:08

老師說的是第一張主表嗎?有自動生成的數據,但下面繳稅還是3900啊

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快賬用戶2130 追問 2020-10-10 17:09

老師說的是第一張主表嗎?有自動生成的數據,但下面繳稅還是3900啊

老師說的是第一張主表嗎?有自動生成的數據,但下面繳稅還是3900啊
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齊紅老師 解答 2020-10-10 17:24

你好,第一張表是主表,有自動生成本數額是你們上期未繳的

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你好,填寫在第三欄是3%稅率,你們開票是1%,要在第19欄里稅額減免那欄填寫2%部分,
2020-10-10
你好,你這個月需要交增值稅嗎?開的是1%的發票嗎?
2022-04-02
是的,是填列減免的稅額
2022-01-11
您好 填稅務代開欄次 2%填減免稅明細表 主表應納稅額減征額欄次
2021-01-14
您好,這個表不是必須填的。 季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
2024-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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