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老師,增值稅減免稅申報明細(xì)表里本期發(fā)生額填寫什么數(shù)據(jù)呀,我們是小規(guī)模,

2024-01-10 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-10 11:59

您好,這個表不是必須填的。 季度合計銷售額預(yù)計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。

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快賬用戶1063 追問 2024-01-10 12:00

超過了30萬

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齊紅老師 解答 2024-01-10 12:07

哦哦,那主表的銷售額按開票金額? 除1.03填 ,這里填?開票金額? 除1.03 乘2%的減免

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快賬用戶1063 追問 2024-01-10 13:23

專票和普票,第四季度超過了30萬,但是我填報的時候就是按著你說的這個填報的,提示錯誤呢,看不懂,

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齊紅老師 解答 2024-01-10 13:28

您好,對不起,上面少寫2個字,(普票)? 那主表的? ?(普票)? 銷售額按開票金額? 除1.03填 ,這里填?開票金額? 除1.03 乘2%的減免

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快賬用戶1063 追問 2024-01-10 13:33

這個是主表的數(shù)據(jù)

這個是主表的數(shù)據(jù)
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快賬用戶1063 追問 2024-01-10 13:33

這個是減免申報表的,不會填呢

這個是減免申報表的,不會填呢
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齊紅老師 解答 2024-01-10 13:44

您好,普票的60000是不是我們發(fā)票總金額除1.03填的呀

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快賬用戶1063 追問 2024-01-10 14:37

6000就是不含稅的金額

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:41

您好,這個是1%的未稅金額,填這里邏輯要不對了,因為后面要填減免,要么減免表不填了

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您好,這個表不是必須填的。 季度合計銷售額預(yù)計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。
2024-01-10
是1%銷售額乘以2%,如果需要交稅是這么填寫。
2021-01-06
你好,你這個月需要交增值稅嗎?開的是1%的發(fā)票嗎?
2022-04-02
同學(xué)你好 本期發(fā)生額:填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額.
2023-04-11
就是填寫3%的稅款和1%的稅款之差是吧
2021-10-13
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