你好!你們需要交增值稅嗎?開具了發票是1%嗎?那這個2=3=4列等于1%不含稅銷售額乘以2%
全額事業單位按照小規模納稅人申報稅務,增值稅申報表中第16行“本期應納稅額減征額”、第17行本期免稅額”分別該怎么填寫?
小規模納稅人申報表,減免明細表中,本期發生額和本期實際抵扣稅額分別填寫什么數字?
老師,10-12小規模納稅人,不含稅開票41146.55元,1%是411.45.增值稅減免稅申報明細表怎么填,期初余額—,本期發生額,本期應抵減,本期實際抵減稅額,怎么填
小規模納稅人,1-3月開票不含稅金額1460883.99元,稅額14608.84元(1%)。填增值稅申報表,本期應納稅額顯示43826.52元(3%),增值稅減免稅申報明細表怎么填,本期發生額和實際抵減稅額分別填多少
小規模減免稅填報表 減稅項目本期發生額和本期實際抵減嗯本期應抵減 期末余額怎么填寫
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
開具的是百分之1的增值稅發票。
就是填寫3%的稅款和1%的稅款之差是吧
你好是的,需要交稅話,是的