同學你好 分錄就是 ,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
老師 我有點搞不懂這個 怎么計提的 我把數據給你 你可以幫我看下 怎么算的嗎 首先 計提的工資總數是127413.6 繳納的社保是953.88個人 繳納的個稅是216 實際發(fā)放工資是126541.2 為什么按這個數我繳納社保對不上 我算出來是656.4 麻煩老師給我看下
上月已計提工資和社保費了,但是這個月工資發(fā)放金額是8450 ,個人部分社保是497.5,(包含在8450里面),公司繳納社保部分是1108.60,這個月發(fā)放工資和繳納社保費怎么做分錄,麻煩老師幫我代一下數學,我一直做不對,感謝
老師,你好麻煩看一下,這個10月份的社保在10月份是已計提,已繳納,我這11月份發(fā)放工資的分錄要怎么做
老師,您好,我的社保是當月計提當月繳納,工資是當月計提,下月發(fā)放,因為社保基數改了,我這個月做賬其他應付款的社保不知道該怎么做了?
老師 我現在報工商年報 請教幾個問題 1.社保信息里面,這個單位繳費基數是不是社保的繳費基數 我們工資表里面有備注 看下圖片喔 基數怎么算的 2 .本期實際繳費金額是繳費基數*社保繳費比列嗎(是單位部分) 那這個怎么計算呢 我們人數22 怎么計算出她的實繳金額
老師您好,請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務費,該怎么做賬務處理
其他應付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉出嗎,做了進項稅額轉出是不是做次月做賬就不做負數發(fā)票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發(fā)票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務可以開6個點的發(fā)票
老師好,算當年增值稅稅負時,是按當年1月--12來核算的,還是以申報日期當年1月-12月的呀,感覺好暈,分不清
24年暫估了20萬,24年沒有開票,沒有沖掉,25年預計也不會再開票了,那這暫估,我在25年沖掉,在24年匯算清繳,調贈項目表最后一行其他填調增20萬對嗎?
這個我知道 就是這個金額怎么算出來的
社保是社保基數乘以社保比例哦