這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,你這個(gè)做也不能稅前扣除,借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交個(gè)人所得稅,借應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行
老師好!請(qǐng)問(wèn)支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),如果個(gè)稅約定個(gè)稅和增值稅由單位承擔(dān),那承擔(dān)的個(gè)稅做賬時(shí)還需要另附發(fā)票嗎?另外,如果到手2000元,開(kāi)票金額應(yīng)該是2020.21嗎?勞務(wù)內(nèi)容是企業(yè)培訓(xùn),謝謝!
老師在嗎?想請(qǐng)教一下,代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果個(gè)人承擔(dān)了增值稅和附加,他們自己去代開(kāi)的,但是個(gè)稅需要我們企業(yè)代扣代繳,我們?cè)趺捶此悴拍馨褌€(gè)稅開(kāi)進(jìn)發(fā)票里,比如我們合同簽約就給他1000,開(kāi)了1000,但是我們得代扣代繳個(gè)稅,就只能把個(gè)稅作為營(yíng)業(yè)外!想把個(gè)稅開(kāi)進(jìn)票面
老師,您好!請(qǐng)問(wèn):我們公司與一個(gè)自然人簽了勞務(wù)合同是稅后5000,他也提供了稅務(wù)局代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,那我們幫這個(gè)自然人承擔(dān)的個(gè)稅和增值稅和城建稅,入賬到哪里呢?屬于公司的成本費(fèi)用嗎?還是營(yíng)業(yè)外支出呢?麻煩老師把分錄和原理給我講一下哈。謝謝
公司辦了一個(gè)親子營(yíng),請(qǐng)一位專(zhuān)家來(lái)講課,約定我們付給他講課費(fèi)5000,他的高鐵票我們給報(bào)銷(xiāo),因?yàn)槭莻€(gè)人,不開(kāi)發(fā)票,款直接轉(zhuǎn)到他個(gè)人卡里,5000按勞務(wù)費(fèi)申報(bào),扣個(gè)稅800,實(shí)發(fā)他4200,但是人家不同意,要求個(gè)稅我們給他承擔(dān)。請(qǐng)問(wèn)老師,沒(méi)發(fā)票,這5000我需要全部調(diào)增,個(gè)稅800我計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,匯算時(shí)也調(diào)增,這么處理對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)各位老師 1、勞務(wù)居間費(fèi)應(yīng)該怎么處理呀? (是一家金屬制造公司,分包了一部分的內(nèi)容給了個(gè)人(不是個(gè)體工商戶(hù))我們給個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi),承擔(dān)勞務(wù)票的稅點(diǎn),個(gè)人給我們?nèi)ザ悇?wù)局代開(kāi)發(fā)票)2、這種情況我們是不是還要做勞務(wù)報(bào)酬的代扣代繳呀,應(yīng)該怎么才能不做勞務(wù)報(bào)酬的代扣代繳而是做工資薪金的代扣代繳呢? 3、這種情況如果做居間費(fèi)會(huì)更好一些嗎?
老師那同一個(gè)公司可以注冊(cè)一個(gè)個(gè)體,一個(gè)公司,報(bào)稅怎么報(bào)個(gè)體按開(kāi)票收入報(bào)公司按利潤(rùn)報(bào)嗎?取得的成本發(fā)票都開(kāi)到公司嗎?
老師,是不是只有從公司戶(hù)發(fā)工資的人員工資才可以入成本或者費(fèi)用啊,如果老板私戶(hù)發(fā)就不可以做成本或者費(fèi)用啊
老師那婚慶公司付化妝師的工資可以做到工資表嗎?不按勞務(wù)報(bào)酬走或者還有一個(gè)個(gè)體從個(gè)體付款可以嗎?不從公司戶(hù)付款
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,是做到工資表嗎?還是怎么辦?難不成讓他們?nèi)ゴ_(kāi)發(fā)票嗎?還是可以從個(gè)體戶(hù)給他們發(fā)工資
應(yīng)收賬款的賬齡在哪里看的,那個(gè)賬齡占比是怎么算出來(lái)的呀?
老師,同一個(gè)公司可以注冊(cè)一個(gè)個(gè)體,一個(gè)公司嗎
老師,我們是跨境電商,是B2C模式,我們現(xiàn)在是貨代報(bào)關(guān),我們沒(méi)辦法取到報(bào)關(guān)單,退不了稅,這個(gè)有什么解決的辦法嗎?
今年的工資能做到5月的匯算清繳嗎
老師,意思是如果老板不想交稅收的現(xiàn)金也不做收入,然后成本也就選擇性的做,就不要從公戶(hù)支出是吧,,感覺(jué)好費(fèi)勁啊,老板巴不得收入都不做,成本都列支
請(qǐng)教公司的所有稅點(diǎn)加起來(lái),老板讓計(jì)算一下,增值9個(gè)點(diǎn),附加0.09*0.12=0.0108,印花稅萬(wàn)三的一半,所得目前是5個(gè)點(diǎn),小微企業(yè)優(yōu)惠后的稅率,一共就是這些吧,0.09+0.0108+0.00015=0.10095
你們可以協(xié)商含稅這個(gè)金額,
根據(jù)稅后倒推稅前的,假設(shè)稅前是x ,這個(gè)(x/(1%2B1%)*1%%2Bx/(1%2B1%)*1%*7%/2%2B((x/(1%2B1%)-800)*20%=2000
哦,這樣算下來(lái),X得2728.19,也就是公司得額外多承擔(dān)728.19元?有這么高嗎?
個(gè)稅是是很高,要不你這個(gè)對(duì)方去代開(kāi)發(fā)票2020.21 你這個(gè)額外出個(gè)人所得稅和城建稅還不能稅前扣除