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公司辦了一個親子營,請一位專家來講課,約定我們付給他講課費5000,他的高鐵票我們給報銷,因為是個人,不開發票,款直接轉到他個人卡里,5000按勞務費申報,扣個稅800,實發他4200,但是人家不同意,要求個稅我們給他承擔。請問老師,沒發票,這5000我需要全部調增,個稅800我計入營業外支出,匯算時也調增,這么處理對嗎?

2023-12-22 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-22 16:45

對的,沒錯,你這么處理是沒有問題的

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快賬用戶9172 追問 2023-12-22 16:45

老師,他的高鐵票我是計入招待費嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-22 16:45

對,這個是進入到招待費里面的

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對的,沒錯,你這么處理是沒有問題的
2023-12-22
你好,同學 建議最好是計入咨詢費,或者中介費,培訓費,這樣的話不用代扣代繳個稅 做賬,就是管理費用-中介費或者培訓費
2023-12-22
借營業外支出貸銀行 因為你單位承擔了不應該屬于單位承擔的費用,匯算清繳,納稅調增。
2023-07-10
你好;? 這個是可以的; 你支付代扣個稅;這個是合理的 ;2.? 要哈; 包工頭如果稅務局代開發票沒有報個稅的; 你們 要補報個稅的; 3.? ?如果逾期沒有報; 作為扣繳義務人; 你們會可能罰款的?
2023-05-31
他們是按照勞務報酬給您算的,計算個稅(980-800)*20%=36,應該給您980-36=945
2022-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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