代開專票是不是交過城建稅了?直接0申報就可以,
老師您好!季度低于30萬元的小規(guī)模工商戶,稅務(wù)局代開的專票,申報附加稅時沒法輸入一般增值稅額,如何解決?謝謝!
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人季度申報,屬于演藝勞務(wù)那種,對方公司要專票,我們都是去稅務(wù)局代開增值稅,附加稅稅款當(dāng)時已都交,自己沒有開任何發(fā)票,季度報稅時增值稅減免稅申報明細(xì)表用不用填減免的那兩個點的金額呢?
老師,您好!小規(guī)模納稅人,季度總收入不足30萬,但開過1%普票、免稅普票、1%增值稅專票、分別填報在增值稅申報表哪一欄?第10欄“其中,小微企業(yè)免稅銷售額”是不含3%稅的銷售額嗎?謝謝!
老師,您好!有一個個體戶,2024年第四季度實際業(yè)務(wù)27萬,但因為有四張發(fā)票重復(fù)開具了,導(dǎo)致第四季度電子稅局開票額度35萬,要繳納3500元的增值稅。重復(fù)開具的發(fā)票在2025年一月份做了沖紅。 1月份申報時按27萬申報,在電子稅務(wù)局做了說明。現(xiàn)在稅局讓重新申報,說比對不通過。 這種情況有沒有辦法處理2024第四季度免增值稅,比如向稅局遞交材料,人工申請等?謝謝解答
題目在前(9)該設(shè)備于2x19年1月1日交付B公司,預(yù)計使用壽命為8年,無殘值。假設(shè)B公司2x19-2x21年的產(chǎn)品銷售收入分別為4500000元、5600000元和4800000元,不考慮其他因素和各項稅費影響。計算內(nèi)含利率所需的年金現(xiàn)值系數(shù)和復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)如下:(P/A,6%,3)=2.6730(P/F,6%,3)=0.8396(P/A,4%,3)=2.7751(P/F,4%,3)=0.8890要求:1.請?zhí)娉鲎馊薃公司:(1)判斷該項租賃是融資租賃還是經(jīng)營租賃;(2)租賃期開始日,計算出租人的租賃收款額、租賃投資總額、租賃投資凈額、未實現(xiàn)融資收益和內(nèi)含利率;(3)編制A公司在租賃期開始日以及以后每年有關(guān)租賃的會計分錄。2.請?zhí)娉凶馊薆公司:(1)租賃期開始日,計算承租人的租賃付款額、租賃負(fù)債(折現(xiàn)率采用出租人的內(nèi)含利率)、未確認(rèn)融資費用和使用權(quán)資產(chǎn)的初始成本;(2)編制B公司租賃期開始日以及以后每年有關(guān)租賃的會計分錄。(利息費用和折舊均在年末一次性確認(rèn)和計提,B公司采用直線法對使用權(quán)資產(chǎn)計提折舊)
該設(shè)備用于產(chǎn)品生產(chǎn),合同主要條款如下:(1)租賃資產(chǎn):設(shè)備C;(2)租賃期:2x19年1月1日至2x21年12月31日,共3年,期滿可以續(xù)租2年;(3)租金支付:2x19年1月1日支付租金200000元,自2x19年起每年年末支付年租金1100000元,如果每年年末B公司能夠按時支付租金,可減免100000元,根據(jù)B公司的財務(wù)狀況,可以合理確定其每年年末能夠按時支付租金;(4)租賃期內(nèi),如果B公司年產(chǎn)品銷售收入超過5000000元,需額外支付租金50000元。(5)該設(shè)備于2x19年1月1日的公允價值為2918286元,賬面價值為2800000元;(6)租賃期(3年)屆滿時,B公司可以100元購買該設(shè)備,預(yù)計租賃到期日該設(shè)備的公允價值不低于500000元;(7)B公司為該租賃發(fā)生的初始直接費用為10000元,在租賃期開始日已經(jīng)支付;(8)A公司在租賃期開始日支付與該租賃直接相關(guān)的傭金4000元,同時,為了對B公司進(jìn)行激勵,A公司同意補(bǔ)償B公司因租賃發(fā)生的中介費1000元,在租賃期開始日已經(jīng)支付;(9)該設(shè)備于2x19年1月1日交付
老師 1:工商年報社保繳費基數(shù)是填12月的基數(shù)總和還是全年的基數(shù)總和 2:現(xiàn)在生育險合并到醫(yī)療 生育險部分應(yīng)該怎么處理 直接填0嗎
老師您好,總分公司合并在一起申報所得稅,我是先把季報的所得稅報表在電子稅務(wù)局上報出來看看計提所得稅。是多少還是先自己計提呢?我怕有四舍五入的誤差
老師,1季度的企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)季初和季末按這個自動生成的人數(shù),還是按我實際個稅報的人數(shù),上面自動季初季末是1呢,我1-3月都是兩個人
公司12月份買了一輛車,當(dāng)時已做固定資產(chǎn),1月份的時候交了那個車輛購置稅,那這個稅要怎么入賬
老師我司是非盈利組織的,之前只有一個項目,不區(qū)分統(tǒng)一入賬,現(xiàn)在有幾個項目了,領(lǐng)導(dǎo)說要分開項目核算,這個賬怎么做呢,要下設(shè)幾個項目的核算科目嗎
請教一下,非常感謝! 個人轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)應(yīng)該按財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,還是特許權(quán)使用費計個人所得稅?
但消費稅應(yīng)使用最高價作為計稅銷售額。不是要選c嘛
老師,你好,我是建筑公司,有一個項目有十幾個臨時工,從公帳代發(fā)工資,請問需要報個稅嗎
老師您好!季度申報時,雙定戶開專用發(fā)票,減免稅部分填寫哪一行?
開1%?這個是填寫 本期應(yīng)納稅額減征額
減免2%填寫這個本期應(yīng)納稅額減征額主表
找不到這個表,雙定戶
不用在此表填寫減征數(shù)額?
18欄,,和這個減免表2.3.4列,需要填寫減免表減免欄