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老師,您好!有一個個體戶,2024年第四季度實際業務27萬,但因為有四張發票重復開具了,導致第四季度電子稅局開票額度35萬,要繳納3500元的增值稅。重復開具的發票在2025年一月份做了沖紅。 1月份申報時按27萬申報,在電子稅務局做了說明?,F在稅局讓重新申報,說比對不通過。 這種情況有沒有辦法處理2024第四季度免增值稅,比如向稅局遞交材料,人工申請等?謝謝解答

2025-03-12 10:29
答疑老師

齊紅老師

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2025-03-12 10:32

您好,這種請況:在25年1月申報24年第四季度的增值稅時要按35萬申報并繳納增值稅。 然后沖紅的發票在25年2月申報1月份的時候申報

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齊紅老師 解答 2025-03-12 10:34

然后就你1月份紅沖的發票申報時(收入為負數部分)可以退稅的

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快賬用戶8572 追問 2025-03-12 10:37

稅局說開紅字的只能以后沖減收入,我能在稅務局直接申請退稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-12 10:43

您好,是的,按規定沖紅的沖減以后得收入。但你的可以有兩種情況: 1.你1季度只有紅沖8萬的業務,在申報時時收入就是負數,這種情況可以聯系主管稅務局就這8萬對應的增值稅申報退稅。 2.如果你1季度紅沖8萬,還有業務開票大于8萬,相抵之后你1季度的收入是正的(30萬以內),那么申報后是免增值稅但不退的。

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您好,這種請況:在25年1月申報24年第四季度的增值稅時要按35萬申報并繳納增值稅。 然后沖紅的發票在25年2月申報1月份的時候申報
2025-03-12
你好,根據圖片無法判斷是否紅沖成功。 另外企業所得稅沒有30萬一下免稅的說法,你說的是增值稅 如果不開票是0
2021-03-23
第三個問題,分錄是對的。
2022-04-19
你好,可以沖紅一張的這個,稅款到5月
2020-05-08
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