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進口儀器設備一臺,國外買價64000元,運抵我國入關前支付的運費4200元、保險費3800元;入關后運抵企業所在地,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,注明運費1600元、稅額144元。該白酒生產企業自行計算8月應繳納的各項稅費如下:相關資料:關稅稅率12% , A.進口設備應繳納增值稅=(64000+4200+3800+ 1600)×(1+12%)×13%=10716.16(元),為什么這里這個1600的運費也要計算關稅呢,是不是不對啊

2020-10-04 17:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-04 18:26

你好,是不對,只有入境前的才可以

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你好,是不對,只有入境前的才可以
2020-10-04
你好,正在計算中,請稍后
2022-12-07
你好,學員,企業6月進口原材料應繳納的關稅=(120%2B8%2B3%2B13)*10%
2022-12-10
1,(120+8+3+13)×10%=14.4 2,(144+14.4)×13% 3,(60+3+6+2)×10%=7.7 4,(77+7.7)×13% 5,1130÷1.13×13% 6,5的結果-前面增值稅抵扣
2022-12-09
你好,學員,計算企業6月進口原材料應繳納的關稅;=(120%2B8%2B3%2B13)*10%
2022-12-07
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