是不是應該填寫在服務、不動產和無形資產這里 是的
老師你好,小規模增值稅代開發票代開類型那一欄如果是應稅服務,那身板增值稅的時候這攔數據是不是應該填寫在服務、不動產和無形資產這里
開票開的建筑服務,填寫增值稅表的時候,是在銷售及服務那一欄填寫嗎?還是在下一欄也就是左邊那個服務,不動產銷售和無形資產銷售填寫。
老師,建筑安裝小規模增值稅納稅申報表中計稅依據填報區應該填那一欄,貨物及勞務還是服務、不動產和無形資產
老師,我是小規模納稅人,12月份開了297000信息技術服務的普票,那我報增值稅的時候該填到我標紅框的服務不動產和無形資產列嗎?如果是的話我該填寫10、11、12哪一行呢?
老師,我們小規模,這個季度開1的專票不含稅金額2419712.87元,我填報增值稅申報的時候,把這個數填在第二欄,服務不動產和無形資產那列,對不
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
好的,如果是代開類型是貨物的話,那就是填寫在貨物及勞務這里對吧
那就是填寫在貨物及勞務這里對吧 是的
好的,老師再問一下,請問小規模當月代開的增值稅專用發票,然后又作廢了,也要退稅,這個數據對應得又是哪個欄目呢
作廢的發票金額也是要填寫在申報表的數據總和那里是嗎
當月作廢的發票不填寫
好的,謝謝老師
滿意請打五星好評
但是老師,我要申請退稅啊
光填稅費填在已繳納里面就可以了