你好,在第十欄里面填寫的。
老師, 我上個(gè)月開了50萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率為6%,我5月份同樣也開了75萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)稅率為6%,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月在報(bào)增值稅表三的時(shí)候,有個(gè)期初余額為75萬(wàn),這是第一次開的,那我上個(gè)月開的50萬(wàn)是填在本期發(fā)生額呢還是本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)稅合計(jì)(免稅銷售額)呢?還是兩個(gè)都要填 同樣都是對(duì)應(yīng)的6%稅率
老師,我是小規(guī)模納稅人,12月份開了297000信息技術(shù)服務(wù)的普票,那我報(bào)增值稅的時(shí)候該填到我標(biāo)紅框的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列嗎?如果是的話我該填寫10、11、12哪一行呢?
請(qǐng)問(wèn)一下大家,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)公司,屬于貨物勞務(wù)納稅人,11月開了一張技術(shù)服務(wù)電子普票,填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候帶不進(jìn)服務(wù)那一列,請(qǐng)問(wèn)加副行業(yè)可以嗎,還是可以沖掉這個(gè)月重新開?
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請(qǐng)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務(wù)局備案成功,然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票,在報(bào)10月份增值稅的時(shí)候,沒(méi)有進(jìn)行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報(bào)成功,問(wèn)題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報(bào)稅的,如果在12月份申報(bào)稅的時(shí)候怎么操作
老師,我們是小規(guī)模納稅人 物業(yè)公司,對(duì)外出租的車位,對(duì)方公司不要發(fā)票。我申報(bào)增值稅的時(shí)候是填在第四行,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列嗎?如果季度營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)30萬(wàn),出租的車位收入也是不用交增值稅的嗎?
老師,我們公司是一般納稅人購(gòu)進(jìn)二手車時(shí)二手車交易市場(chǎng)開的普票,出售二手車時(shí)發(fā)票上沒(méi)有稅率只有價(jià)款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
這道題不會(huì) 老師,麻煩詳細(xì)解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過(guò)戶手續(xù)150怎么寫分錄 這5000在利潤(rùn)表里哪個(gè)項(xiàng)目體現(xiàn) 算企業(yè)收入嗎
貿(mào)易公司,報(bào)關(guān)單上貿(mào)易術(shù)語(yǔ)應(yīng)該是CFR,錯(cuò)誤的寫成了CIF,對(duì)出口退稅有影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳截止到什么時(shí)間
老師,采用會(huì)計(jì)軟件后,登錄憑證,會(huì)記科目后,自動(dòng)生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規(guī)模納稅人出租非住宅,一年租金25萬(wàn)元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請(qǐng)問(wèn)老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報(bào),房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財(cái)管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個(gè)人所得稅APP,點(diǎn)擊底部菜單欄的“辦&查”選項(xiàng); 其次,點(diǎn)擊“發(fā)票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進(jìn)入“我的票夾”后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示“我購(gòu)買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購(gòu)買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內(nèi)獲取電子客票! 老師,我是通過(guò)攜程訂的機(jī)票,攜程給我開的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票普通發(fā)票,昨天有位老師告訴我獲取機(jī)票方式如上,可是我進(jìn)入個(gè)稅按照步驟操作,沒(méi)有找到機(jī)票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時(shí)候必須要填一個(gè)人的信息嗎
好的,那請(qǐng)問(wèn)什么情況下在11和12行填寫呢
個(gè)體戶的在第11欄,如果是超過(guò)45萬(wàn)的,全部都在第12欄里面,不管個(gè)體戶還是有限公司。
主表我已經(jīng)填寫了,那么減免稅這個(gè)表我需要對(duì)297000進(jìn)行處理嗎
好,其他的都不需要填寫的。
謝謝老師,非常感謝
不用客氣,工作愉快。
老師,不行啊,18行第二列必須填數(shù),我按照297000*0.03=8910填寫不行,讓大于297000*0.03小于297000*0.05
你好,你這個(gè)圖片不清楚,你填寫進(jìn)去之后我看一下。
已填寫,老師您看看
你好,你的17行沒(méi)有填寫到
明白了,我把17行也填上8910
不用客氣,工作愉快。
謝謝老師,辛苦了
不用客氣,工作愉快。