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老師, 我上個月開了50萬的技術服務費稅率為6%,我5月份同樣也開了75萬的服務費稅率為6%,請問我這個月在報增值稅表三的時候,有個期初余額為75萬,這是第一次開的,那我上個月開的50萬是填在本期發生額呢還是本期服務、不動產和無形資產的價稅合計(免稅銷售額)呢?還是兩個都要填 同樣都是對應的6%稅率

2020-08-08 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-08 09:34

您好,是填本期服務、不動產和無形資產的價稅合計金額里面

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快賬用戶3507 追問 2020-08-08 09:52

但是他為什么后面有個免稅銷售額呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-08 10:07

您這里不涉及的,您是正常交稅的吧

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齊紅老師 解答 2020-08-08 10:07

您其實只需要填寫第一欄

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您好,是填本期服務、不動產和無形資產的價稅合計金額里面
2020-08-08
你好,你們是差額交稅的嗎?
2022-08-01
填不含稅1%的銷售額 本期應納稅額減征額應該是以不含稅1%的銷售額*2%計算
2021-10-23
是的,這個需要看是不是銷售貨物,不是就不需要填寫,要是服務就是主表第一欄就可以
2021-01-06
你好,你這個免稅的發票還能修改嗎?不能修改的話,你就用不含稅的銷售額在第一行和第三行里面填寫,這個需要正常交稅。
2023-05-29
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