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老師,假如一般納稅人企業(yè)屬于銷售13%服務(wù)類型的公司,增值稅報(bào)表填寫的時(shí)候附表1填在第二行是嗎?如果是的話附表3還要填嗎?這兩個(gè)表填的是一樣的嗎

2020-09-26 21:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-26 21:57

需要填寫,這個(gè)附表1 這個(gè)是填寫不含稅和稅額,附表3填寫是含稅第一列

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快賬用戶3142 追問 2020-09-26 22:01

老師,假如銷售一次服務(wù)主營業(yè)務(wù)收入是100,開了一張票,附表1份數(shù)是1,銷售額100,銷項(xiàng)稅額13。附表3的第一列填113是嗎?

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快賬用戶3142 追問 2020-09-26 22:03

附表3第一列是要填免稅銷售額嗎?銷售這次服務(wù)不屬于免稅的要填嗎?老師

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齊紅老師 解答 2020-09-26 22:11

是的,附表3是有免稅銷售額是填寫免稅,你這個(gè)不是本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額 這個(gè)是價(jià)稅合計(jì),包括免稅收入沒有免稅收入不需要管這個(gè)就可以 ,只需要填寫第一列就可以

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快賬用戶3142 追問 2020-09-26 22:20

附表3的第一列不就是本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)嗎,那是不是有免稅的要填這個(gè)表,填的話填第一列,沒有免稅的就不用填附表3了?

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齊紅老師 解答 2020-09-26 22:29

沒有免稅只要是營改增納稅人都需要填寫這個(gè)表,你申報(bào)的時(shí)候會自動(dòng)生成的 ,只填寫第一列,這個(gè)你系統(tǒng)會自動(dòng)生成

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快賬用戶3142 追問 2020-09-26 22:30

您說的哪個(gè)附表的第一列呀

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齊紅老師 解答 2020-09-26 22:39

你不是問附表3嗎,我回復(fù)你是附表3

你不是問附表3嗎,我回復(fù)你是附表3
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快賬用戶3142 追問 2020-09-26 22:41

我沒明白,附表3不是讓填免稅銷售額嗎,我要問下沒有免稅的也要填這張表嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-26 22:52

你要是免稅就填寫免稅銷售額,你看行不只看列,這個(gè)第一列意思指的含稅銷售額包括免稅銷售額

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齊紅老師 解答 2020-09-26 22:53

要是享受免稅需要填寫,不享受免稅也需要填寫

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齊紅老師 解答 2020-09-26 22:53

營改增納稅人就需要填寫這個(gè)表

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齊紅老師 解答 2020-09-26 22:54

你看最后一行我記得是免稅,這個(gè)免稅對應(yīng)填寫免稅銷售額,()意思不是免稅銷售額就填寫這個(gè)不免稅不填寫這個(gè)是包括意思

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快賬用戶3142 追問 2020-09-26 22:58

老師,那如果不是營改增納稅人,就是銷售13%服務(wù)的,這個(gè)附表3還用填嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-27 07:33

需要填寫,13%服務(wù)也是營改增,早期只有貨物是交增值稅呢

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齊紅老師 解答 2020-09-27 07:34

(一)本表由服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。 (二)“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫同主表。 (三)第1列“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)”:營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額;營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應(yīng)行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料(一)》第11列第5欄。 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13a、13b行之和。

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需要填寫,這個(gè)附表1 這個(gè)是填寫不含稅和稅額,附表3填寫是含稅第一列
2020-09-26
你好,煙酒店的一般納稅人,收入是填寫在填1行13%的貨物
2022-07-08
你好,你需要交增值稅的嗎?不需要繳納的,在第11欄或者事實(shí)欄填寫你的不含稅銷售額就可以的有限公司,填寫的是第十欄, 個(gè)體戶填寫的是第11欄。
2022-04-19
你好,在第一行里面的。
2023-06-05
第一行:13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)
2020-08-10
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