你好,在第一行里面的。
我們公司是一般納稅人,對公收到1萬元的服務費,未開具發票如何報增值稅,填在申報表附列資料(表一)中的第五行,提示我公司在稅務機關登記的是【應稅貨物及勞務】增值稅納稅人,第五行數據應為0
公司開具的發票都是6%稅率的現代服務費,推廣服務費,市場營銷策劃,技術開發,轉讓費的專票,報增值稅的時候是填列在附列表一5欄第1,2列嗎?還是5欄的第12,13,14列?
個稅退稅手續費 做營業外收入 做銷售金額稅額時 附表一第五行填上金額和稅額 那主表的銷售金額包含這個數么 如果不開票在未開票發票 6%欄次去報 增值稅的 (附表一,第8行“6%征收率”未開具發票列,分別據實填寫銷售額及銷項稅額 )
我公司開具的6%的服務費發票,在申報增值稅的時候,是否填寫在附表一第五行第一列?如果是的話,數據會歸集在主表當中哪一行哪一列?
請問有開6%的服務費的發票申報的時候附表三要填第1列,第三行和第3列的第三行都填上了,但是申報附表一的時候顯示,第五行的第14列數據不符(也就是6%的這個服務費的這個這一列,最后一個數)是什么原因?
請問老師,我單位由出納做工資表簽字,財務經理審核簽字,總經理簽字,最后董事長簽字,請問工資表財務經理審核完后,應該是出納還是財務經理找總經理和董事長簽字?
老師,之前沒做過建筑行業,在商貿公司做的內賬,如果去建筑行業面試要怎么才能順利能過面試呢
員工有兩個公司在一個公司正常申報工資,另一個公司零報個稅可以嗎
老師,我公司管理人員因為孩子上學,在別的地方入的保險,3個月公司給他保險費3000元,這個怎么做憑證
23年繳納了300元車輛違章罰款,計入營業外支出,23年企業所得稅匯算清繳時忘了做納稅調整,24年匯算清繳時咋樣填寫調整
老師,比選采購,開標時需要投標的供應商到場嗎?還是供應商郵寄資料給采購人就可以?
老師,被審計單位是事業單位,采用比選采購,服務金額20多萬,評標人員有各部門抽調一個人,評標結果只記錄了通過比選,排名第一的北京世紀華風中標,其他怎么評的標過程沒寫,比如,怎么選的供應商,什么時候收的投標文件,什么時候開的標,以什么方式選取的的評標人員,包括會議記錄,照相,會議相關人員簽到等這些都沒有記錄,比選評標是否得記錄這些過程?
老師:酒店行業增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經營范圍堆,但我們 實際經營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
第一行不是13%稅率的嗎
好,第一行是13%的,還有9%的,還有6%的都在這里面。
二行才是13%銷售貨物的,13行是銷售勞務13%的勞務。
老師,我讓你說蒙圈了,是這樣的,我們公司這個月有13%和9%的貨物銷售,還有6%的服務銷售,請問應該分別填寫在附表一的哪里呀?
看清楚這個是主表,你問的不就是在主表嗎?
如果13%是銷售貨物的,在第一行里面填寫 9%是提供服務的在四行里面填寫 6%的在第五行里面填寫。
我把6%的填在附表一的第五行,歸集不到主表的第一行里呢
你好,截圖附表一和附表三看一下的。
老師 截圖怎么一直發不過去呢
你好,附表一里面的數據。還有附表三。
老師 我這邊不需要填寫附表三呢
好,第一欄包含了13%,還有9%的,還有6%的
所以里面主表的第一行是正確的,沒有問題啊,需要填寫附表三,只要開了服務類的都得填寫。