你好,你需要交增值稅的嗎?不需要繳納的,在第11欄或者事實(shí)欄填寫(xiě)你的不含稅銷(xiāo)售額就可以的有限公司,填寫(xiě)的是第十欄, 個(gè)體戶填寫(xiě)的是第11欄。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模增值稅免稅范圍內(nèi),4月-6月開(kāi)的票稅率都是1%,請(qǐng)問(wèn)我在主表填表時(shí)按3%金額填列,附列資料出來(lái)的金額是按1%金額,申報(bào)已經(jīng)通過(guò)了,這樣有問(wèn)題嗎?比如:2季度我開(kāi)的票是90000元,稅率1%,不含稅金額89108.91元,稅額891.09元,申報(bào)表填列時(shí)金額按87378.64元,稅額2621.36元,附列資料表出來(lái)的含稅金額是90000元,不含稅金額是89108.91元,這樣不對(duì)應(yīng)?
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)11萬(wàn)多的普票,增值稅及附加稅申報(bào)時(shí),是不是直接填寫(xiě)在:小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,也就是第10行?因?yàn)槭前?%的征收率開(kāi)的發(fā)票,是否還要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)表呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),稅率還是1%,增值稅申報(bào)表怎么填?減免2%的那個(gè)附表還填不?
老師請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候,附表一填寫(xiě)3%增收率,附表三2%抵減率,附表二就是附加稅那里要怎么填?還有填了附表一和附表三后,主表顯示按照1%交稅,不是45萬(wàn)以內(nèi)免稅嗎?還有主表第11欄小微企業(yè)減免填多少?
老師,我剛看實(shí)操課老師舉了這個(gè)例題:有個(gè)普票60萬(wàn),無(wú)票收入5萬(wàn),專票4萬(wàn)的題目,2022年第三季度不是都是免稅的嗎?沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)就在主表1欄2欄,3欄填,還有16欄填,為什么超過(guò)45萬(wàn)在第10欄不填,要到減免稅申報(bào)表里填!不是不管開(kāi)多少票都是免稅的嗎?只要一年滾動(dòng)不超過(guò)500萬(wàn),就是小規(guī)模納稅人!
老師,您好,由于24年實(shí)際支付的房租只有9個(gè)月,少的三個(gè)月房租在25年1月交的。審計(jì)讓在匯算清繳的時(shí)候,與使用權(quán)資產(chǎn)相關(guān)的內(nèi)容調(diào)減(租賃負(fù)債、使用權(quán)資產(chǎn)、未確認(rèn)融資費(fèi)用),請(qǐng)問(wèn)如何填報(bào)在匯算清繳表格中呢?
老師三方協(xié)議怎么簽定?
老師發(fā)現(xiàn)去年的財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表填寫(xiě)錯(cuò)誤怎么辦?可以更改嗎?更改了會(huì)不會(huì)出問(wèn)題?
工商年報(bào):資本未實(shí)繳的情況下,實(shí)繳信息要填寫(xiě)嗎
老師,所得稅優(yōu)惠減免記營(yíng)業(yè)外收入嗎
請(qǐng)問(wèn)老師服務(wù)行業(yè)提供餐飲婚慶服務(wù)需要繳納印花稅嗎?
老師好,問(wèn)一下,申請(qǐng)高新,現(xiàn)場(chǎng)提交紙質(zhì)資料的時(shí)候,會(huì)有人當(dāng)面審查蓋章資料是否已蓋章或簽字嗎?
老師,公司24年報(bào)關(guān),但是款項(xiàng)在25.5月才能收到,那還能出口退稅嗎?
老師,房子的折舊可以減少年限,加速折舊嗎?
老師好,公司去年付出去一筆錢(qián),摘要:付xx蔬菜款,借;其他應(yīng)付款貸:銀行存款,這種情況需要往回來(lái)開(kāi)發(fā)票嗎