最好是多次少量轉(zhuǎn)回來(lái) 按月確認(rèn)收入 xx代收物業(yè)費(fèi)
#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)300多戶的各項(xiàng)費(fèi)收下都放老板私戶了,有200多萬(wàn),敢月底讓轉(zhuǎn)公戶,一筆從老板戶取出再存進(jìn)公戶可以嗎?然后分類匯總做憑證,把銀行回單附上,把戶主收據(jù)貼上,把收的物業(yè)費(fèi)記預(yù)收,然后再按月確認(rèn)收入,老師這樣行嗎?還有老板說(shuō)這個(gè)錢還得轉(zhuǎn)到他戶上,說(shuō)給銀行朋友完任務(wù),那分錄摘要怎么寫?謝謝
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場(chǎng)賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場(chǎng)賣,商場(chǎng)賣出了一臺(tái),我們就給商場(chǎng)開了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺(tái) ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣,商場(chǎng)還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場(chǎng)的,并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬(wàn), -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說(shuō)商場(chǎng)搞活動(dòng)本來(lái)我家賣的價(jià)錢一共是4780元,商場(chǎng)說(shuō)給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場(chǎng)百分之五的回扣,商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元,說(shuō)是他們搞得活動(dòng),老板說(shuō)為何,要給商場(chǎng)200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說(shuō)的,分錄怎么做啊!十分感謝
#提問#請(qǐng)問老師房地產(chǎn)自己的物業(yè)小區(qū),從7月份住戶入住開始交物管費(fèi)至九月底30多萬(wàn),原存在私戶,現(xiàn)在往公戶轉(zhuǎn),做分錄借其他應(yīng)收款-趙,貸預(yù)收賬款-物管費(fèi),借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-趙,把30萬(wàn)分12個(gè)月確認(rèn)收入,每個(gè)月大約2萬(wàn)多,月不超10萬(wàn),季不超30萬(wàn)不交增值稅,但公司這幾個(gè)月成本費(fèi)用票據(jù)很少, 每個(gè)月只有6600元外聘保安費(fèi),因?yàn)楣べY及其他這幾個(gè)月都從房地產(chǎn)總公司走賬,這樣的話就會(huì)產(chǎn)生所得稅,老板說(shuō)不要出稅錢,請(qǐng)老師指導(dǎo),是不是不要都轉(zhuǎn)公戶,根據(jù)成本費(fèi)少轉(zhuǎn)公戶些還是30萬(wàn)都轉(zhuǎn)公戶少確認(rèn)收入呢?還有預(yù)收賬款長(zhǎng)期有會(huì)影響其他嗎?謝謝
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說(shuō)也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說(shuō),他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬(wàn)到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,后來(lái)我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒有來(lái)問公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒有做,我今年4月份接過(guò)來(lái)的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒有去更改,個(gè)稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬(wàn),那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會(huì)計(jì)制度
小規(guī)模納稅人的貨運(yùn)公司,貨運(yùn)車10臺(tái),計(jì)提的貨運(yùn)車折舊入哪科目,分錄怎么做?
老師好,我們有個(gè)客戶,付了3000,自己要吃回扣1701,如何給他返款合規(guī)呢?
請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司,派出人員在勞務(wù)公司申報(bào)工資,計(jì)算從業(yè)人數(shù)的時(shí)候算到接受勞務(wù)派遣公司可以嗎?如果算到勞務(wù)派遣公司不合理呀,因?yàn)橐粋€(gè)人頭就賺個(gè)幾十元管理費(fèi),超過(guò)三百人就不能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠了
老師,我公司股東出資50萬(wàn),備注投資款,會(huì)計(jì)也做了相應(yīng)分錄,后面股東又后悔了,想少投資點(diǎn),是不是我把款原路返還一些,然后會(huì)計(jì)分錄相應(yīng)減少就可以了嗎?可有風(fēng)險(xiǎn)?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,現(xiàn)金流量表編制方法
老師,比選采購(gòu),需要有遞交投標(biāo)文件匯總表和采購(gòu)需求發(fā)售記錄表、開標(biāo)記錄表嗎?
老師好,政府給酒店建設(shè)方補(bǔ)助50萬(wàn),但是我們是承租方,這個(gè)補(bǔ)助打到我們賬戶了,我們需要繳納企業(yè)所得稅嘛
老師現(xiàn)在我看三月份的科目余額表,應(yīng)收賬款某公司借方期末余額70000,預(yù)收賬款某公司貸方期末余額70000,這是不是表示和這家公司金額抵消了呀
老師我們是小微,去年暫估的成本大于實(shí)實(shí)際,差額不大,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理他
老師現(xiàn)在不可能多次少量轉(zhuǎn),這個(gè)月底就得弄了,準(zhǔn)備一次弄,比如現(xiàn)在9月份,7月份開始收物業(yè)各種費(fèi)的,現(xiàn)在一筆轉(zhuǎn)入公戶,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,應(yīng)為物業(yè)費(fèi)一收一年的,所以把7,8,9,月的確認(rèn)收入借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這樣行嗎? 還有老板這筆錢進(jìn)賬后還要轉(zhuǎn)走,200多萬(wàn)是否公戶轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶合適嗎?分錄怎么做?還是需要什么手續(xù)呢?謝謝
可以 轉(zhuǎn)給他個(gè)人是什么錢 一次轉(zhuǎn)走可以 銀行賬戶會(huì)被凍結(jié)
就是收的物業(yè)這些各種費(fèi)么,一戶10個(gè)費(fèi),收下時(shí)在他個(gè)人戶,趕月底進(jìn)公戶,然后再轉(zhuǎn)出來(lái),說(shuō)是給朋友銀行完任務(wù),這賬怎么走?
取現(xiàn)?還是直接轉(zhuǎn)他賬戶?
借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款貸銀行 取現(xiàn)金200萬(wàn)銀行問你要業(yè)務(wù)的原始憑證 這個(gè)你可以問下銀行
老師實(shí)在不理解,我重說(shuō) 現(xiàn)在這200萬(wàn)從他卡上取出,然后再進(jìn)公戶做分錄借銀行存款2000000,貸預(yù)收賬款…其他應(yīng)付款… 然后把7,8,9月的確認(rèn)收入比如借預(yù)收賬款,200000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入194174.76,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅5825.24 老板說(shuō)這些錢他還得轉(zhuǎn)出來(lái)用,幫朋友完任務(wù),我想知道這錢怎么給他合適,一筆轉(zhuǎn)他,還是取現(xiàn)給他?摘要寫什么,做分錄借其他應(yīng)收款-老板名字,貸,銀行存款(現(xiàn)金)這樣嗎?
你好,你的第一個(gè)就不對(duì),你們老板收到錢,你應(yīng)該做賬的,借其他應(yīng)收款貸預(yù)收賬款。或者主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)吧
先理解分錄吧 一步一步的來(lái)
老師剛開始收到的錢都進(jìn)他賬了,我手里就沒票,現(xiàn)在準(zhǔn)備往公賬里弄安,取出現(xiàn)來(lái)過(guò)賬,根據(jù)銀行回單借銀行存款 貸預(yù)收賬款(因?yàn)槭且荒甑馁M(fèi))這樣不行嗎?
預(yù)收賬款二級(jí)科目寫誰(shuí)