你好,同學。 成本票是你實際發生的成本,對方開給你的。 按你實際發生成本開具處理的。
一家公司是一般納稅人,收入工程款100萬元,稅率是9%,已開出增值稅普通發票100萬元,那么需要拿回多少的增值稅發票和普通發票來抵扣100萬元的成本和9%稅額呢?(普票夠成本,專票夠稅額)
您好,老師,我想問下,如果一家公司開出100萬元增值稅發票,稅率是9%,那么需要拿回多少的增值稅發票或者普通發票來抵扣100萬元及9%稅的成本和稅額呢?(普票夠成本,專票夠稅額)
老師,我開出去增值稅發票200000元,稅率9%,今年未抵扣工資總計94500元(9月份是公司第一次開發票出去),請問我的成本票要怎么開呢
老師好,我有一筆材料,去年8月份進項認證了,9月份發現發票開錯,開具了紅字信息表,當月進項抵扣也扣除出來了,對方10月份開具紅字發票,我又做了整張發票紅字(這樣相當于我進項稅額多扣了一次),現在發現錯誤了,請問下我現在要怎么改正呢
老師 請問一下我這個固定資產減少 怎么出憑證哦?5月入固62831.86元;6月已折舊1期 在7月份的時候銷售出去, 可是對方要求按3 3 4的比例開票 也就是7月份開票26042.1元 8月份開票26042.1元 9月份開票34722.8元。這樣開票出去,我7月份減固也不能減0.3套,如果按未開票收入先掛的話又要交稅 增值稅 所得稅 如果到9月份開票完了一次性減固的話 那我7月8月又怎么做憑證呢?
收到員工拿汽油發票報賬,請問入賬那個科目好的?交通費可以嗎?
請問老師,個稅的返還現金流量是選什么?
所有者權益為負,彌補虧損后還有利潤如何調財務報表,不影響所得稅
只要董孝順彬老師回答,不要其他老師回答,好的老師就按您之前的分錄寫,然后超市領用的我一般都是匯總到月底一起做賬,因為收銀系統里面錄入領用的時候比較多,現在中途做的話領用調料的話月底就得把這個單獨踢出來,哈哈,老師您覺得怎么做比較好
老師,我現在有個員工去年沒報稅,今年但是發了工資了。我需要補申報,我現在需要怎么弄?
單位24年沒有固定資產折舊,企業所得稅匯算清繳時需要填資產折舊攤銷表嗎
小規模納稅人增值稅分錄應該怎么寫
歐老師接,其他老師勿接老師因為工傷保險費率調整,公司收到的退費應該怎么記呢
老師,請問開發票要開折扣金額,怎么開?
收股權轉讓定金,賬務怎么處理?
你好,老師,打個比方,現在如果是想要收支平衡,這個成本票要怎么開具呢,材料人工怎么分配呢,建筑行業
你這收入20萬,那么你要考慮你合適 的利潤率,比如 為30%,那你就是開20萬*70% 那么,材料占45%左右,人工20%左右,機械10%左右。
老師,收入不是不含稅金額嗎,20萬是含稅的哦,
我是打個比方,你要換算為 不含稅的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。
老師,我這個開成本票的基數是不是不含稅收入扣除申報的工資94500元之后的金額,還是直接就是不含稅的金額呢
這工資也是你的成本,那么你直接是減工資后的金額開具發票的