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老師好,我有一筆材料,去年8月份進項認證了,9月份發現發票開錯,開具了紅字信息表,當月進項抵扣也扣除出來了,對方10月份開具紅字發票,我又做了整張發票紅字(這樣相當于我進項稅額多扣了一次),現在發現錯誤了,請問下我現在要怎么改正呢

2023-07-31 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-31 11:12

您好,同學,請稍等下

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齊紅老師 解答 2023-07-31 11:18

你好,你申報進項轉出的時候申報了幾次? 你賬務處理兩次都是怎么做的?

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快賬用戶7452 追問 2023-07-31 11:36

你好,老師,怎么樣了

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快賬用戶7452 追問 2023-07-31 11:53

一次,9月份的時候開具紅字信息表轉出了 購材料的時候借:原材料5萬 進項稅額1萬 貸:應付A公司6萬 9月份開具紅字信息表 直接抵扣了(當月認證的—紅字信息表 ) 紅字發票來: 借:原材料—5萬 進項稅額—1萬 貸:應付A公司—6萬

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齊紅老師 解答 2023-07-31 12:03

借原材料 應交稅費,應交增值稅進項, 貸應付賬款 再做一個紅沖。

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快賬用戶7452 追問 2023-07-31 12:30

什么意思呢?你這是購入的時候,跟拿到紅字發票的時候把?

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齊紅老師 解答 2023-07-31 12:45

你不是多做了紅沖的 在沖回來 這個是第一次入庫的

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快賬用戶7452 追問 2023-07-31 13:11

明白了,謝謝,但是后面又開了藍字過來了

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齊紅老師 解答 2023-07-31 13:38

完整的 第一次開藍字 借原材料, 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款, 開了紅字信息表和紅字發票, 只做一個就可以的, 借原材料負數, 應交稅費,應交增值稅進項負數, 貸應付賬款負數, 然后再重新開過來,借原材料 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款

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快賬用戶7452 追問 2023-07-31 14:03

是這樣沒錯,可是我9月份開具紅字信息表的時候,把這筆進項轉出了

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快賬用戶7452 追問 2023-07-31 14:04

相當于就是多做了一次進項轉出

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齊紅老師 解答 2023-07-31 14:43

對的是的,那你紅沖就行。

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快賬用戶7452 追問 2023-07-31 15:08

把紅字發票做的紅沖掉對吧,可是后面又開了藍字發票了,怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-07-31 15:16

是 借原材料 應交稅費、應交增值稅進項, 貸應付賬款。

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快賬用戶7452 追問 2023-07-31 15:18

可是這樣不就是重復了,因為我進項轉出的時候只轉出了稅額,藍字來了再這樣做,原材料,應付都多了

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齊紅老師 解答 2023-07-31 15:23

你好,那你的原材料不是負數了,原材料負數不就是紅沖了。

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快賬用戶7452 追問 2023-07-31 15:39

沒有呢,第一次只是把進項稅額轉出來了,其他沒有動,紅字發票來才有做了整筆紅字,現在把這筆紅字全沖正了,那現在又回到了,只做了進項轉出了,那藍字來了怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-07-31 15:59

借原材料負數, 應交稅費,應交增值稅進項負數, 貸應付賬款負數, 你做的這個就是

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快賬用戶7452 追問 2023-07-31 16:02

你沒明白我的意思,我沒有做這個,我只做了進項稅轉出,就是當月比如認證了5萬,我把進項稅轉出來了,只抵扣了4萬這樣

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齊紅老師 解答 2023-07-31 16:12

借原材料負數 應交稅費應交增值稅進項負數, 貸應付賬款負數 和借應付賬款 貸原材料 應交稅費應交增值稅進項轉出, 它兩個是一個意思,知道吧。 一個性質的,你做了進項負數不也是轉出了嗎。

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快賬用戶7452 追問 2023-07-31 16:13

主要是我沒有做原材料轉出呢,只有稅額轉出

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齊紅老師 解答 2023-07-31 16:20

你好,借原材料負數 這個沒有做嗎?如果沒有做的話,收到的發票,借應交稅費,應交增值稅進項,貸應付賬款。

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您好,同學,請稍等下
2023-07-31
你好 你申報不了 要找稅務局那邊給你處理下 或者你直接去當地稅務局去報下 稅
2020-11-12
你好,選擇已經抵扣的。
2022-06-29
同學你好 直接進項轉出就行了
2021-07-05
就是負數發票的和原來的錯誤發票不一致嗎
2020-09-12
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