你好 這樣看你們的成本是多少?還有就是需要交多少增值稅了?
老師成本票如果我們開全額開票的時候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發(fā)票,做借主營業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發(fā)票稅額直接確認(rèn)應(yīng)交增值稅銷項稅額就可以了如果公司所有項目都是簡易計稅是不是也不能混淆扣除
勞務(wù)派遣公司按什么確認(rèn)收入
小微企業(yè)怎么認(rèn)定,或者認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么,老師
老師,工商年報,公司只有營業(yè)執(zhí)照,沒有經(jīng)營,沒有稅務(wù)登記,企業(yè)資產(chǎn)狀況信息怎么填
員工休產(chǎn)假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計提稅前工資,實際尚未發(fā)放。現(xiàn)員工收到社保直接打入的生育津貼,請問如何賬務(wù)處理生育津貼這部分金額
我公司是軟件開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在設(shè)了一個機制,就是推廣個人給我公司推廣一個用戶就給20%返利,這20%相當(dāng)于我公司的成本,但是又開不來發(fā)票,我想咨詢一下,怎么把這20%的返利合理化入稅務(wù)賬,能代個人交個稅開票嗎?
老師,最近面試了個財務(wù)BP崗位,之前沒有做過,只是在一個過期做過銷售內(nèi)勤工作,流程些都比較規(guī)范,現(xiàn)在對管理融資這塊感覺比較陌生,能接住這個崗位嗎
老師,匯算清繳里面,《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》填的是哪個科目的數(shù)據(jù)?
呃,賬上有現(xiàn)金500多500多萬虧損,然后現(xiàn)金虧損500萬,這樣的話會有涉涉稅風(fēng)險,如何調(diào)賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
就是說,是不是需要100萬的普通發(fā)票抵扣成本還有9萬元的增值稅發(fā)票才夠抵扣呢?
你好 就是需要100萬的增值稅專用發(fā)票 就可以抵扣成本和銷項稅 ,那樣就不用交稅。實際工作中是需要交稅的。
那實際中是怎么操作呢
在實際中就是說收入一百萬的工程款,那我需要多少發(fā)票才能夠抵扣掉稅額和這100萬,相當(dāng)于是這一百萬給別人報銷,但是需要發(fā)票來抵扣掉成本及稅額
你好 實際工作中按發(fā)生的實際成本來做哦.
就是需要100萬的增值稅專用發(fā)票 就可以抵扣成本和銷項稅 ,那樣就不用交稅。實際工作中是需要交稅的。老師那實際工作中是要交哪些稅呢
你好 需要繳納增值稅 附加稅 印花稅和企業(yè)所得稅。