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#老師,這是我們8月期末余額表上轉出未交增值稅、減免稅款、未交增值稅3個科目的余額,其中轉出未交增值稅、減免稅款2個科目是不是應該做完結轉再結賬,然后期末沒有余額才對?#

2020-09-24 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-24 09:01

轉出未交增值稅可以有借方余額,要是貸方是沒有余額 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

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快賬用戶5414 追問 2020-09-24 09:06

老師,不好意思,余額是這樣的,實際上我轉出未交增值稅和減免稅款的金額已經用作進項抵扣了,那我的分錄要怎么做?

老師,不好意思,余額是這樣的,實際上我轉出未交增值稅和減免稅款的金額已經用作進項抵扣了,那我的分錄要怎么做?
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齊紅老師 解答 2020-09-24 09:08

借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅280 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 280 ,你這個未交增值稅是啥情況,現在申報表是多少這個,

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快賬用戶5414 追問 2020-09-24 09:23

實際上我申報表上8月最終應交增值稅款是4356.08元,它等于未交增值稅余額減去轉出未交增值稅和減免稅額的余額

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齊紅老師 解答 2020-09-24 09:32

借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅280 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 280 結轉增值稅還做這個借未交增值稅1180.8 貸轉出未交增值稅1180.8

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轉出未交增值稅可以有借方余額,要是貸方是沒有余額 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-09-24
一、抵扣稅盤的錢,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 正數 借:管理費用——辦公費 負數 二、本月是需要交稅的,還是不需要交稅的,再寫以下的分錄。
2020-10-20
你好,這2個借方余額都留著以后抵扣抵減的。說明有留底
2021-01-03
1、年底應交稅費,進、銷項分別轉入未交增值稅后,未交增值稅期末有借方余額,表示留抵增值稅,在次年繼續抵扣進項稅。不用進行其他處理了。 2、稅控維護費做減免稅款后,減免稅款科目期末借方余額,需要年末結轉處理。分錄是: A、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) B、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
2021-01-03
你好,有借方余額表示有留底的,不用處理。減免稅款科目期末借方余額也轉到未交增值稅就可以了。
2021-01-03
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