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老師!有兩個問題:1、年底應交稅費,進、銷項分別轉入未交增值稅后,未交增值稅期末有借方余額怎么處理?2、稅控維護費做減免稅款后,減免稅款科目期末借方余額怎么處理?謝謝!!

2021-01-03 10:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-03 10:00

1,表示留底,不管他 2,結轉到轉出未交增值稅就可以 借轉出未交增值稅貸減免稅款

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你好,這2個借方余額都留著以后抵扣抵減的。說明有留底
2021-01-03
1、年底應交稅費,進、銷項分別轉入未交增值稅后,未交增值稅期末有借方余額,表示留抵增值稅,在次年繼續抵扣進項稅。不用進行其他處理了。 2、稅控維護費做減免稅款后,減免稅款科目期末借方余額,需要年末結轉處理。分錄是: A、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) B、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
2021-01-03
你好,有借方余額表示有留底的,不用處理。減免稅款科目期末借方余額也轉到未交增值稅就可以了。
2021-01-03
1,表示留底,不管他 2,結轉到轉出未交增值稅就可以 借轉出未交增值稅貸減免稅款
2021-01-03
你好 這個你結賬到營業外支出的
2023-03-22
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