您好 請問前面開了三次20萬1%征收率的發票么
我司是貨代公司(小規模納稅人),現在有一個問題想請教老師,老師可否在有空時幫忙解答一下,非常感謝。 具體問題由于字數限制我直接發圖片了,老師幫忙看一下,謝謝!
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現剛交接,我在軟件接續做賬,要錄入期初數字,請問用余額表的數字還是試算平衡表上的數字,對于專業知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數字,我作為參考,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細看數據,我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了!!!!!
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現剛交接,我在軟件接續做賬,要錄入期初數字,請問用余額表的數字還是試算平衡表上的數字,對于專業知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細看數據,我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了!!!!!
老師,以下問題幫忙解答,非常感謝~ 1、我們是小規模納稅人,今天公賬上有一筆個人買鋼琴的款項打進來,沒有開票也沒有發貨,要如何做賬? 2、開票且發貨后如何賬務處理? 3、如果不開票又要如何處理?
各位老師好,我想請教一個問題,如有空能否幫忙看下解答一下,謝謝! 情況是這樣的:我司是小規模納稅人,一家貨代公司,開票呢都是開免稅的普通發票,但是呢上個季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務處理,后來我接手了,發現她們開票的時候開了些1%有稅點的票,那我這個月申報上個季度的增值稅的時候呢就得繳納那部分的銷項稅。 我現在的疑問就是:我司單位原則上開免稅的發票,現在上繳的增值稅能否可以向稅務機關申請退稅呢?還是說不能退了。
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
@宋生老師,?但是票是22年的,入到25年不合適吧老師,金額也比較大
老師 固定資產 加速折舊的表 我上個月有4個固定資產 都想一次性加速折舊 我要填4列還是填總金額
我們是一般納稅人商貿公司,進貨含稅價36元,含稅售價40元,交了所有的稅之后能賺多少錢?
老師,供應商多給我們退了10元放在什么科目?
老師,個體工商戶能開對公賬戶嗎?
是的呢老師。 不好意思老師,最近超級忙,才看到
按照價稅合計金額抵減預收賬款金額
好的好的 我知道了 謝謝老師 老師,我這邊還有一個小問題,不知可否幫忙解答一下 就是有一家公司付我司款,但是不想要發票,然后就通過某個個人賬戶打貨款進我司公賬,做賬可不可以這么做 借:銀行存款 貸:應收賬款—公司 借:應收賬款——公司 貸:主營業務收入 還是說 借:銀行存款 貸:其他應收款——個人 借:其他應收款——個人 貸:主營業務收入 兩種做賬方式哪種對些呢? 老師如果有空能幫忙解答一下嘛
如果對方不需要發票的話 那就收入直接做到個人名下 不要做到公司名下 您單位是免稅么 沒有稅額