發票上有稅額的都要有應交稅費 不需要交稅結轉到營業外收入就可以
老師,小規模納稅人在做銷售收入時,會計分錄為什么是,應交稅費-應交增值稅呢,小規模不是說價稅合計的嗎?
小規模納稅人 銷售時會計分錄沒有做應交稅費 應交增值稅。那在第3個月時直接繳納增值稅 會計分錄怎么寫
小規模納稅人 銷售時會計分錄沒有做應交稅費 應交增值稅。那在第3個月時直接繳納增值稅 會計分錄怎么寫
老師,小規模納稅人,確定收入的時候做分錄計提應交稅費增值稅銷項稅,但是這個月不夠30萬,不交增值稅,應交稅費余額怎么處理呢
老師,小規模納稅人,確定收入的時候做分錄計提應交稅費增值稅銷項稅,但是這個月不夠30萬,不交增值稅,應交稅費余額怎么處理呢
請問休了婚假,績效能不能不發?
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款,也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么?這種賬務處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎
意思是開了銷售稅票就要做這筆分錄是嗎,不交稅就把這筆應交的稅額結轉為營業外收入是嗎
你好 無票收入也是這個 是
不好意思,感覺沒懂有點懵,麻煩老師詳細解釋一下
無票收入不懂? 就是不含發票的收入也得有應交稅費
那有票和沒票的分錄怎么寫
有票借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費 無票,借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費
那你說的不交稅就結轉為營業外收入,的分錄怎么做
借應交稅費應交增值稅貸營業外收入