你好 是的 可以做費用的。
老師,小規模納稅人收到的餐飲費增值稅普通發票可以全額作為費用票嗎
老師,我是小規模納稅人,收到一張增值稅專用發票,我可不可以不認證,當普通發票使用?
一般納稅人,收到小規模納稅人的普通發票,可以抵扣增值稅嗎
老師,我們是餐飲服務有限公司,給對方餐飲個體戶小規模納稅人開具增值稅普通發票,征收項目是企業管理費*服務費,稅率選擇1%對嗎
小規模納稅人收到員工報銷餐費,肯德基增值稅普通發票,如何做賬
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
是可以全額作為費用?
是專票不能全額抵扣吧?
你好 可以 你們自己做費用 就行了 。 匯算有扣除比例的
老師,重點是全額
你好 全額來做 你上面不是普票嗎 。 普票就是價稅合計來入費用的
專票是怎么說呢
你好 專票 比如你們員工是福利費的 專票就無法抵扣 。那么你認證后要轉出或者是現在選擇勾選不抵扣來處理 ,價稅合計入費用。