正規的是需要通過應付職工薪酬核算
老師好!報銷探親費:借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。借:應付職工薪酬-福利費,貸:庫存現金。 還是不通過管理費用,直接入應付職工薪酬
請問下老師就是計算福利費是需要通過應付職工薪酬核算嗎 不可以直接就是管理費用—福利費 然后貸庫存現金或者銀行存款嗎
福利費,實報實銷,就是借制造銷售管理費用-福利費,貸現金或者銀行存款 以工資發放就是借制造銷售管理費用,貸應付職工薪酬-福利費。借應付職工薪酬-福利費,貸現金或者存款,這樣對嗎?
做福利費的分錄借管理費用福利費,貸應付職工薪酬-應付福利費還是直銀行存款或庫存現金,貸方要不要通過應付職工薪酬???
請問福利費為什么需要通過應付職工薪酬下面的福利費進行核算?不能直接借方管理費用-福利費,然后貸方現金嗎?
用友u8的企用薪資管理子系統建立工資帳套選錯了怎么重新設置
店鋪裝修,對方開具的發票應該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調減了100 對應資產負債表應該怎么調整?
老師這個公司股權結構上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
生產企業出口退稅已退,備案單證目錄這里怎么操作?顯示待下載
老師我們是裝修公司,我們之前進的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
報送的資產負債表,應收賬款貸方的調到預收賬款,其他應付款借方的調到其他應收款借方對嗎?必須要將負數調節嗎
老師,我們是建筑公司的分公司,2024年12月暫估了275萬的成本,當時是小規模納稅人,2025年1月升為了一般納稅人,我們現在開的專票沖抵之前的275暫扣可以么?
老師,紅沖上月開的票,順序怎么走,先讓對方開具紅字信息確認單對嗎
老師那前期沒有通過應付職工薪酬來核算呢,那需要怎么調整呀
原來沒通過的不管了,以后的用這個核算