同學(xué)你好,,如果本月不需要抵稅,不用填表申報(bào);
本月有一張開(kāi)票軟件維護(hù)費(fèi),報(bào)稅時(shí)填寫(xiě)了稅額抵減情況表。這個(gè)月不需要抵稅。還用填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,期初余額就填寫(xiě)沒(méi)有抵扣的稅盤(pán)和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)480,本期發(fā)生額還沒(méi)有繳納就不用填寫(xiě)吧?
老師,增值稅申報(bào)附表四,稅控維護(hù)費(fèi)本期抵減額,對(duì)應(yīng)的要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫(xiě)嗎?
交了一個(gè)280的稅控維護(hù)費(fèi),本月不抵扣,附表4和增值稅減免稅申報(bào)表還用填不;
稅控盤(pán)的維護(hù)費(fèi),除了填寫(xiě)在主表23欄,是不是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表和附列資料4稅額抵減情況表都要寫(xiě)
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
這兩個(gè)表都不用填?還是最后一個(gè)不用填?
同學(xué)你好,是兩個(gè)表都不填的;
那我什么時(shí)候準(zhǔn)備抵扣什么時(shí)候再填就可以對(duì)嗎?一個(gè)可以留抵多長(zhǎng)時(shí)間?
同學(xué)你好 那我什么時(shí)候準(zhǔn)備抵扣什么時(shí)候再填就可以對(duì)嗎?——是的 一個(gè)可以留抵多長(zhǎng)時(shí)間?——這個(gè)沒(méi)有抵扣的期限