你好! 本月不抵扣不用填寫(xiě)。
老師好,我們稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280,這個(gè)月申報(bào)我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報(bào)增值稅申報(bào)表4中本期實(shí)際遞減額填寫(xiě)0,期末余額是280嗎?是填寫(xiě)這兩個(gè)表嗎?
交了一個(gè)280的稅控維護(hù)費(fèi),本月不抵扣,附表4和增值稅減免稅申報(bào)表還用填不;
稅控盤(pán)的維護(hù)費(fèi),除了填寫(xiě)在主表23欄,是不是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表和附列資料4稅額抵減情況表都要寫(xiě)
老師,您好,稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減的《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》申報(bào)表怎么填280,這個(gè)月稅額是48元
老師,4月交的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi),7月申報(bào)增值稅時(shí),在(附表四)申報(bào)表中的期初余額里填280,還是在本期發(fā)生額里填280?
請(qǐng)問(wèn)老師,無(wú)償提供給臺(tái)灣公司一臺(tái)機(jī)器,當(dāng)然沒(méi)有收匯,這樣我采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
老師超額累進(jìn)稅率是起征點(diǎn)還是免征額
出口業(yè)務(wù),比如,進(jìn)貨100萬(wàn),稅13萬(wàn) 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬(wàn)、稅15.6萬(wàn), 最后實(shí)際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊(cè)了個(gè)體和公司,因?yàn)殚_(kāi)發(fā)票的比較少,只開(kāi)發(fā)票的走公司,但是個(gè)體的成本票也都開(kāi)到了公司,導(dǎo)致成本費(fèi)用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動(dòng)填數(shù)據(jù)強(qiáng)制申報(bào)了。現(xiàn)在有什么補(bǔ)救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計(jì)入什么科目?單價(jià)1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營(yíng)部,注冊(cè)了個(gè)體,同時(shí)注冊(cè)了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開(kāi)發(fā)票的走公司,不開(kāi)發(fā)票的走個(gè)體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補(bǔ)交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導(dǎo)入金蝶的數(shù)據(jù)嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報(bào)個(gè)稅吧