是的,這個(gè)不需要填寫(xiě)了,你之前填寫(xiě)過(guò)了,沒(méi)有再交稅不需要填寫(xiě)
老師好,我們稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280,這個(gè)月申報(bào)我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報(bào)增值稅申報(bào)表4中本期實(shí)際遞減額填寫(xiě)0,期末余額是280嗎?是填寫(xiě)這兩個(gè)表嗎?
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,期初余額就填寫(xiě)沒(méi)有抵扣的稅盤(pán)和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)480,本期發(fā)生額還沒(méi)有繳納就不用填寫(xiě)吧?
2020年4月獲得金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元,期間沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),填報(bào)2020年12月的增值稅減免申報(bào)表本期發(fā)生額為0,本期應(yīng)抵減稅額自動(dòng)生成0,本期實(shí)際抵減稅額為280,保存時(shí)顯示本期實(shí)際抵減稅額不能大于本期應(yīng)抵減稅額,是沒(méi)有發(fā)生需要繳稅的銷(xiāo)項(xiàng)就還不能把維護(hù)費(fèi)填報(bào)上去嗎?維護(hù)費(fèi)發(fā)票減免有沒(méi)有期限?
這個(gè)月有稅盤(pán)維護(hù)費(fèi),不抵扣的話 明細(xì)表和增值稅附表四 本期發(fā)生額是填0還是填280 實(shí)際抵扣填0
你好老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅附表:增值稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫(xiě)?本期發(fā)生額是填寫(xiě)本期的開(kāi)票金額,還是填寫(xiě)本期沒(méi)有減免之前的增值稅額?還是減免的增值稅額?
你好 我司是非金融企業(yè) 有借一筆款給其他公司,收到利息開(kāi)出發(fā)票,這部分利息收入會(huì)造成增值稅及企業(yè)所得稅差異嗎?
用員工個(gè)人名義辦的電話卡,可以開(kāi)成公司抬頭發(fā)票,可以直接稅前扣除嗎?如果只能開(kāi)個(gè)人抬頭,可以稅前扣除嗎?
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老師:法人股東股份轉(zhuǎn)讓給個(gè)人?繳哪些稅?怎么帳務(wù)處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司職工在去年6月離職,工商年報(bào)社保繳納人數(shù)時(shí)填多少,原來(lái)是四人,六月離職一人,還填四人嗎
餐費(fèi)專(zhuān)票可以抵扣增值稅嗎
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅年度申報(bào),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是怎么填?我點(diǎn)開(kāi)表第2列當(dāng)年境內(nèi)所得額有顯示數(shù)據(jù),這需要填其它哪里嗎?
請(qǐng)問(wèn)共管賬戶的利息收入和短信費(fèi)支出,這個(gè)需要做賬嗎?因?yàn)檫@個(gè)收入和支出都屬于對(duì)方公司所有,要出賬的話:借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸預(yù)付賬款??墒沁@個(gè)費(fèi)用并不是我們承擔(dān)的
老師:公司法人股東轉(zhuǎn)讓和個(gè)人?要繳哪些稅?怎么帳務(wù)處理?
去年的480一直沒(méi)有抵扣,不用填寫(xiě)嗎?
期初余額就是零嗎?
你之前填寫(xiě)嗎,這個(gè)沒(méi)有填寫(xiě)期初是沒(méi)有金額,這個(gè)期初是根據(jù)上期你填寫(xiě)的期末數(shù)生成的,不是自己填寫(xiě)的,
等需要交增值稅再抵減就可以
去年交過(guò)480元,一直沒(méi)有抵扣,今年的還沒(méi)有繳納,期初余額不需要填寫(xiě)上480嗎?
不需要你這個(gè)后續(xù) 交的時(shí)候填寫(xiě)本期發(fā)生額,期初余額是自動(dòng)生成的,這個(gè)沒(méi)有抵扣期限
期初余額我點(diǎn)擊了可以填寫(xiě)的,
需要交稅再填寫(xiě)就可以,這個(gè)沒(méi)有期限
那你填寫(xiě)期初上面,我看學(xué)員反饋是自動(dòng)生成呢
期初填寫(xiě)那本期發(fā)生額是不需要填寫(xiě)了只填寫(xiě)一個(gè)就可以這個(gè)2欄
這不可以亂填的,去年沒(méi)有抵扣的系統(tǒng)稅控480元,填寫(xiě)期初余額上嗎?
2.第1列“期初余額”:填寫(xiě)應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期“期末余額”,為對(duì)應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。我去查填寫(xiě)說(shuō)明,你這個(gè)之前沒(méi)有填寫(xiě),應(yīng)該是填寫(xiě)本期發(fā)生額下面才對(duì),
填寫(xiě)應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期“期末余額”,為對(duì)應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額 ,根據(jù)期末數(shù)生成的,我看學(xué)員反饋也是這樣