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老師您好,單位本月購進一輛含稅單價29萬的小車并取得專用發票,在本月進行抵扣增值稅,去打銀行流水時看到銀行只轉賬104300元,會計分錄應該怎樣做才正確,謝謝

2020-09-05 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-05 16:50

同學你好,其余的款項是沒有支付么?

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快賬用戶3190 追問 2020-09-05 16:54

銀行沒有顯

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齊紅老師 解答 2020-09-05 16:57

同學你好,如果余下的款項沒有支付 借,固定資產 借,應交稅費一應增進項 貸,銀行行存款 貸,應付賬款一未付款部分

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快賬用戶3190 追問 2020-09-05 19:09

借,固定資產 2900000 借,應交稅費一應交增值稅一進項稅33362.83 貸,銀行存款104300 貸,應付賬款一未付款部分185700 老師是不是這樣?然后固定資產折舊 借:管理費用一折舊其一小車4712.5 貸:景累計折舊一小車4712.5

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快賬用戶3190 追問 2020-09-05 19:11

借,固定資產 2900000 借,應交稅費一應交增值稅一進項稅33362.83 貸,銀行存款104300 貸,應付賬款一未付款部分185700 老師是不是這樣?然后固定資產折舊 借:管理費用一折舊費一小車 4712.5 貸:累計折舊一小車 4712.5

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齊紅老師 解答 2020-09-05 19:21

同學你好,如果在購車時還發生的車輛購置稅,第一次的保險費也是計入固定資產的,如果沒有這些費用,就是您做的分錄金額

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齊紅老師 解答 2020-09-05 19:21

您的分錄是正確的

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快賬用戶3190 追問 2020-09-05 19:39

老師,銀行流水有保險費9650元保險費哦,那應該怎樣做分錄才正確?

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齊紅老師 解答 2020-09-05 21:09

同學你好 借,固定資產 2900000加上9650 借,應交稅費一應交增值稅一進項稅33362.83 貸,銀行存款104300加上9650 貸,應付賬款一未付款部分185700

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快賬用戶3190 追問 2020-09-05 21:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-05 21:40

不客氣的,祝您學習愉快;

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同學你好,其余的款項是沒有支付么?
2020-09-05
您好 借 固定資產 借 應交稅費-應交增值稅--進項稅額 貸 銀行存款
2020-08-14
你好同學,那你直接把去年做的賬沖消掉就行了,借以前年度損益調整負數,借應交稅費,應交增值稅進項稅額負數,貸應付帳款負數。
2021-04-30
你好! 業務1 銷項稅額700*300*(1-8%)*13%=25116 業務2 銷項稅額400*300*13%=15600 進項稅額6800*9%=612
2022-04-18
你好同學明天回復你
2023-04-18
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