直接開內銷發票就可以了
禁止出口/出口不退稅,是不是視同內銷要繳納增值稅
生產出口型企業,有內銷外銷,基本上每個月都能申報出口退稅,申報了出口退稅之后,增值稅就不需要繳納了,每個月都申報出口退稅不繳納增值稅的話,這樣合適么
海關出口編碼是:禁止出口/出口不退稅(增值稅)。是不是該產品就視同內銷
老師你好,我們是外貿公司,要出口一批貨,特殊標識是禁止出口或出口不退稅。那我們還是需要工廠給我們開增值稅專票是嗎?不能收普票
老師您好,公司涉及出口退稅,增值稅的稅負,是(繳納的增值稅-出口退稅)/(內銷+出口)的銷售額嗎?如果不是,該怎么計算呢
@劉艷紅老師,是的,這些分錄月底還要結轉嗎?
老師,每月進銷有差額,需要交增值稅,為什么要先把要交的增值稅做到轉出未交增值稅這個科目,再轉到未交增值稅呢,謝謝老師
老師,一般的公司能開成品油的發票嗎?如果要開需要資質嗎
老師,我們是運輸公司,運輸過來的料還沒有銷售呢,我們算做存貨嗎?我們只負責運輸的,沒有賣也沒有給錢
老師請問下企業所得稅24年是小微企業25年一季的是一般企業,匯算清繳是不是要在第一季度做,不然就要按照25%繳稅嗎
老師,請問借個人把房產抵押給銀行貸出款給企業,記什么科目?需要交什么稅?
沖正施工成本的分錄,請看下這樣做對不對,借:應付賬款(暫估)借:工程施工(紅字?)
四月了能備案從1月開始匯總申報么,1季度分公司已經有申報表了怎么辦
全年一次性獎金計提后,費用在一個月過大怎么分攤到多月
如何在個稅申報中切換所屬期