同學你好 這個是可以的,出口的就是這樣
生產出口型企業,有內銷外銷,基本上每個月都能申報出口退稅,申報了出口退稅之后,增值稅就不需要繳納了,每個月都申報出口退稅不繳納增值稅的話,這樣合適么
外貿企業,當月沒有申請出口退稅,收到了進項發票,當月必須要認證,申報增值稅時轉出么?增值稅申報需要怎么申報?生產口罩企業出口退稅,開的外銷普通發票,稅率是多少?
請問老師是報完增值稅才能做出口免扺退申報嗎?生產型企業每個月都要申報出口免扺退嗎?沒有也需0申報免扺退?
老師好,請教下生產型出口企業,每月內銷大于外銷,無留底稅,幾乎每月都要交增值稅,購進物料直接出口的比生產加工后出口的多,應該怎樣進行申報好?
老師請問生產型出口企業5月出口銷售額為200萬,沒有內銷收入,6月只申報出口收入,不申請退稅,等7月申報增值稅的時候,5月出口未申請退稅的銷售額會生成免抵稅額26萬(200*13%),以26萬為計稅依據繳納增值稅嗎?
那勞務公司把銷售材料加到營業范圍是不是就屬于其他業務收入啊
付款人是銀行卡中心的賬怎么做
老師那居間費是不是有規定的收費標準,一般是不超過工程收入的百分比多少
老師,平時簽合同,會請律師,律師的費用是不是計入管理費用咨詢費或者法律服務費
老師,那勞務公司自己接的活,是不是開票開建筑服務,后面啥都行
老師,勞務公司營業范圍里面有信息服務,開開票了也是計入其他業務收入嗎?那那種計入主營業務收入,是不是自己接的活干就計入主營業務收入自己接的活開票就開建筑服務工程服務可以嗎,除了大類,后面是不是可以根據對方單位要求寫,比如可以寫成建筑服務勞務費
老師,勞務公司的信息服務是不是也屬于主營業務收入,還是其他業務收入
老師,那勞務公司提供居間服務,開票就開現代服務,居間費嗎
老師勞務公司開信息服務發票,大類是什么,還是建筑服務嗎
奧,老師那簽訂的居間費是和個人簽訂的,然后后續把錢收到公司,公司開發票可以吧