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老師好,請教下生產型出口企業,每月內銷大于外銷,無留底稅,幾乎每月都要交增值稅,購進物料直接出口的比生產加工后出口的多,應該怎樣進行申報好?

2023-04-09 08:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-09 08:41

你好,生產性出口退稅退的就是進項稅額, 你沒留底稅額就是不能退,這個沒有辦法

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快賬用戶1010 追問 2023-04-09 08:54

這樣的話,還要在出口退稅里面去申報嗎?還是就在增值稅報表里做免稅申報就行了?

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齊紅老師 解答 2023-04-09 08:57

申報,只是沒有退稅罷了

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快賬用戶1010 追問 2023-04-09 09:27

開廠到現在近三年了一直沒申報,現在可以一起申報嗎?還要交其他的附加稅嗎?

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快賬用戶1010 追問 2023-04-09 09:28

可是之前月份已經在那個增值稅申報表里面填在了免稅欄了,需要更改報表到免抵退稅攔再進行申報嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-09 09:56

你申報的事免抵退還是免稅?

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快賬用戶1010 追問 2023-04-09 17:13

以前一直申報的是在增值稅免稅欄,那后面要怎樣操作呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-09 17:39

也是免稅就可以不用申報退稅了

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你好,生產性出口退稅退的就是進項稅額, 你沒留底稅額就是不能退,這個沒有辦法
2023-04-09
同學你好 只有當期形成留抵稅額時,才能申報退稅。 不能形成留抵稅額,就暫不退稅。
2022-11-14
你好,來料加工沒有退稅的,進料加工才有退稅
2023-02-15
您好,我來回答這個問題。
2023-11-23
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