就是說,你正常在你的電子稅務局申報的時候,在附表二里面把這一部分進項稅額要做轉出。如果說你不退稅的話,這個你也是不能抵抗,你只要做轉出處理。對外銷售的發票是可以享受免稅的。
生產出口型企業,有內銷外銷,基本上每個月都能申報出口退稅,申報了出口退稅之后,增值稅就不需要繳納了,每個月都申報出口退稅不繳納增值稅的話,這樣合適么
外貿企業,當月沒有申請出口退稅,收到了進項發票,當月必須要認證,申報增值稅時轉出么?
外貿企業,當月沒有申請出口退稅,收到了進項發票,當月必須要認證,申報增值稅時轉出么?增值稅申報需要怎么申報?生產口罩企業出口退稅,開的外銷普通發票,稅率是多少?
外貿企業出口退稅認證的進項發票需要在增值稅申報表中填寫,請問是在取得進項發票時就認證并填報增值稅申報表二中嗎?填報后過兩個月才出口,出口后辦理退稅可以嗎?
請問外貿出口企業,退稅勾選是當月勾選確認當月需要退稅的發票,然后下月進行申報嗎
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
企業支付物業費是先付款,后收發票還是先收發票,后付款?
我們是光伏行業,產生一筆費用,具體是:施工隊做的整改,費用要付施工隊,但是這筆費用應該是代理商要付的,所以我們要從代理商的質保金里扣除,這個分錄應該怎么做
老師,這個期初怎么填?你給我舉一個例子!比如第一個,庫存現金
老師我想問一下,我無法確定銷售合同和采購合周我可以用主營業務成本和主營業務收入的金額來上印花稅嗎?
裝修收入申報增值稅是填貨物及勞務欄嗎
老師,問下先填財務報表報送(季報)還是先填居民企業(查賬征收)企業所得稅月(季)度申報,前后順序
工程審計金額原19萬在2021年,現在應整改審計金額減少到18萬,之前發票已在21年開完,現在要求公戶退回金額1萬,我是不是要幫21年的發票紅沖重新開具金額,才能退回去,之前是小規模 現在是一般納稅人
老師人工智能分析的,我不知道答案填哪?老師圈下
老師,異地預繳增值稅會計分錄怎么做?