你好 先申報每月一度的增值稅,后申報免抵退稅。 要申報的,0申報也是申報的
生產(chǎn)出口型企業(yè),有內(nèi)銷外銷,基本上每個月都能申報出口退稅,申報了出口退稅之后,增值稅就不需要繳納了,每個月都申報出口退稅不繳納增值稅的話,這樣合適么
老師,生產(chǎn)出口企業(yè),出口免抵退稅以申報,增值稅申報表里進項稅額是不是也要申報當月轉(zhuǎn)出?
請問老師是報完增值稅才能做出口免扺退申報嗎?生產(chǎn)型企業(yè)每個月都要申報出口免扺退嗎?沒有也需0申報免扺退?
老師,想問一下生產(chǎn)企業(yè)出口增值稅做了免稅申報,退稅申報還要做嗎?
免抵退出口企業(yè) 10月有出口 11月申報增值稅 那個免抵退申報匯總表也是要在11月15日前填寫的嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
非盈利性質(zhì)的民辦精神病醫(yī)院,在想申報企業(yè)所得稅減免時,需要提前做什么備案或什么其他手續(xù)才能合規(guī)呢?
個體戶沒有員工,只有經(jīng)營者一個人,如果購入一些食品啥的,當福利費,沒有人申報工資,這種可以稅前扣除嗎
如果出口發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題開了紅沖發(fā)票只沖金額不扣數(shù)量,這種單辦退稅時紅沖部分怎么辦
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的