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請問老師是報完增值稅才能做出口免扺退申報嗎?生產(chǎn)型企業(yè)每個月都要申報出口免扺退嗎?沒有也需0申報免扺退?

2023-03-01 07:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-01 07:29

你好 先申報每月一度的增值稅,后申報免抵退稅。 要申報的,0申報也是申報的

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快賬用戶3119 追問 2023-03-01 07:32

如果出口發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題開了紅沖發(fā)票只沖金額不扣數(shù)量,這種單辦退稅時紅沖部分怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-03-01 07:33

這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的

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你好 先申報每月一度的增值稅,后申報免抵退稅。 要申報的,0申報也是申報的
2023-03-01
對的,是的,先申報增值稅,然后再申報出口退稅。
2024-04-07
您好,要填的,當月有出口銷售額(無論是否申報退稅),且適用 “免抵退” 或 “免稅不退稅” 政策。需在 “免征增值稅項目銷售額” 欄填寫出口額(人民幣),并做 進項稅額轉(zhuǎn)出。選擇出口免稅對應代碼(如 01019999)。出口對應的進項稅額不得抵扣,需在表中 “進項稅額轉(zhuǎn)出” 欄填寫(或主表第14欄)。未申報退稅不影響本表填報,但后續(xù)正式申報退稅時需與增值稅申報數(shù)據(jù)一致。若無其他減免項目,僅填出口部分,確保與主表第8欄(免稅銷售額)一致
2025-04-12
同學 增值稅申報表里進項稅額是不是也要申報當月轉(zhuǎn)出? --- 這個在當月的免抵退稅金額體現(xiàn)。
2022-08-08
你好!是的,正常就是這樣。看當?shù)匾?/div>
2023-11-20
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