你好; 比如?生產企業自營出口增值稅稅負率=(內銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內銷銷售額) *100%
生產型企業有出口也有內銷,有出口貨物的免抵退銷售額,如何計算免抵增值稅稅額,是否需要繳納附加稅費呢
進出口公司,有內銷和外銷業務,應交稅費-應交增值稅(出口抵內銷產品應納稅額)和應交稅費-應交增值稅-出口退稅款 這兩個科目怎么計算出來的?
我們公司有申報出口退稅,如果我這個月,申報增值稅的時候,進項多,那就會涉及到出口退稅,是不是?如果我這個月交稅,不管交多少,都不會涉及到出口退稅金額是不是?
老師您好,公司涉及出口退稅,增值稅的稅負,是(繳納的增值稅-出口退稅)/(內銷+出口)的銷售額嗎?如果不是,該怎么計算呢
老師 出口不退稅的話,按內銷銷售額的13%繳增值稅還有附加稅嗎?比如出口100萬,要交13萬的增值稅嗎
那勞務公司把銷售材料加到營業范圍是不是就屬于其他業務收入啊
付款人是銀行卡中心的賬怎么做
老師那居間費是不是有規定的收費標準,一般是不超過工程收入的百分比多少
老師,平時簽合同,會請律師,律師的費用是不是計入管理費用咨詢費或者法律服務費
老師,那勞務公司自己接的活,是不是開票開建筑服務,后面啥都行
老師,勞務公司營業范圍里面有信息服務,開開票了也是計入其他業務收入嗎?那那種計入主營業務收入,是不是自己接的活干就計入主營業務收入自己接的活開票就開建筑服務工程服務可以嗎,除了大類,后面是不是可以根據對方單位要求寫,比如可以寫成建筑服務勞務費
老師,勞務公司的信息服務是不是也屬于主營業務收入,還是其他業務收入
老師,那勞務公司提供居間服務,開票就開現代服務,居間費嗎
老師勞務公司開信息服務發票,大類是什么,還是建筑服務嗎
奧,老師那簽訂的居間費是和個人簽訂的,然后后續把錢收到公司,公司開發票可以吧
收到,謝謝老師!公司正好是生產企業。
你好;? 那你參考下計算;? 不客氣的??
老師,還想問下,那退稅的金額不減去嗎
你好;? 這個地方是不減去的; 不減去
好的老師,那老師增值稅稅負率,空調制造業,一般是2%嗎
你好;? 是的; 一般不低于2 %左右的?
嗯嗯,好來,謝謝您!
不客氣的; 滿意請給予評價?