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老師 出口不退稅的話,按內銷銷售額的13%繳增值稅還有附加稅嗎?比如出口100萬,要交13萬的增值稅嗎

2025-04-01 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-01 17:37

您好,如果真的按照內銷的話是可以抵扣進項稅的。

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快賬用戶3803 追問 2025-04-01 17:44

就是必須有13萬的進項抵?

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齊紅老師 解答 2025-04-01 17:44

你好,不是,你有多少進項就能少交多少稅

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快賬用戶3803 追問 2025-04-01 17:45

知道了老師

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齊紅老師 解答 2025-04-01 17:45

I你好,歡迎下次再來探討。

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您好,如果真的按照內銷的話是可以抵扣進項稅的。
2025-04-01
這個不涉及繳稅的問題,可以沒退稅的是咱們的成本
2023-03-15
你好,是的,有的地方稅局是這么算的,但有的地方是按增值稅留抵退的.你要看你當地的稅局是怎么計算的
2022-01-06
你好,出口沒有銷項稅,出口有13%的退稅率,可以計算應退稅額為出口額的13%。 再和你增值稅報表的留抵稅額比較大小,取小退稅的。 增值稅的征稅率和退稅率一般是一樣的,你有誤認為退稅就是征稅率了
2023-05-09
您好,這個26萬是可以抵內銷的銷項稅的,不是要交的增值稅,我是不是理解錯您的意思了啊
2023-05-20
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