您好,如果真的按照內銷的話是可以抵扣進項稅的。
老師好,國內交增值稅是20萬,出口退稅15萬,國內附加稅基數按20萬算附加是嗎,免抵的附加稅按35萬算是嗎
11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
我們公司外貿企業,要做出口退稅的,11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
老師早上好!出口銷售是零稅率沒有銷項稅!生產企業為什么出口銷售銷項稅是應退稅額數據呢?還要和內銷留抵比較誰小退誰? 例如出口銷售100萬,退稅率是13%!應退稅額是13萬。這個應退稅額不是零稅率的銷項稅嗎?
老師請問生產型出口企業5月出口銷售額為200萬,沒有內銷收入,6月只申報出口收入,不申請退稅,等7月申報增值稅的時候,5月出口未申請退稅的銷售額會生成免抵稅額26萬(200*13%),以26萬為計稅依據繳納增值稅嗎?
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師,我司為3月從小規模升為一般納稅人,本月申報上月增值稅,有個工會經費需要申報,可是我點進去就是增值稅申報,這是什么原因。
分錄紅沖要怎么寫啊,老師
老師我是一般納稅人:做建筑材料的貿易的,我售價300元,我的成本在240元,我實際的利潤是多少,怎么算利潤的?
老師,今天去大廳更正20年年報,工作人員把研發費用100%加計扣除,填成75%了,有沒有影響
利潤表中的稅務及附加是當月交給稅務局的稅嗎
老師,檢測費應填到期間費用明細表的哪行里面呢
如果按照權責發生制核算賬務,對于未收到的賬款計提了增值稅和企業所得稅的情況下,到時如果那些款項沒有收回計提壞賬損失,之前多交的稅務,賬務是怎么處理的呢,是否能夠退補稅費
資產負債表中的應交稅金就應該是交給稅務局的增值稅金額嗎
旅游業小規模利潤表里面的收入和成本應該填含稅收入還是不含稅收入呢?
就是必須有13萬的進項抵?
你好,不是,你有多少進項就能少交多少稅
知道了老師
I你好,歡迎下次再來探討。