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進出口公司,有內銷和外銷業務,應交稅費-應交增值稅(出口抵內銷產品應納稅額)和應交稅費-應交增值稅-出口退稅款 這兩個科目怎么計算出來的?

2023-02-04 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-04 14:56

您好! 出口退稅抵消內銷貨物應納稅額.公司出口貨物并辦理出口退稅登記,在貨物出口后向稅務管理機關申請退稅,屬于進項,同時公司又在國內銷售貨物,產生費用,向稅務機關繳稅,這兩項產生的相互抵消. 企業應在應交稅金--應交增值稅科目下增設出口抵減內銷產品應納稅額專欄.記錄企業按照通知規定的退稅率計算的出口貨物的進項稅抵減內銷產品的應納稅額時:借:應交稅金--應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)貸:應交稅金--應交增值稅(出口退稅) 應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額),可以通過這個會計科目核算專門反映企業免抵退稅額中未參與實際退稅的部分. 免抵稅額指的是出口應退的增值稅抵頂內銷應繳納的增值稅.比如出口貨物應退稅10萬,內銷應繳納5萬,那么5萬就是免抵稅額.這部分不退稅,也不用繳納稅了,出口抵減內銷應納稅額是3級科目,只有產生免抵稅額是體現在應交稅費-應交增值稅的借方. 出口退稅額=(增值稅發票金額)/(1%2B增值稅率)* 出口退稅率

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快賬用戶8741 追問 2023-02-04 15:00

內銷產品的進項稅額怎么沒派上用場呢?

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快賬用戶8741 追問 2023-02-04 15:01

出口退稅率一般是多少

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快賬用戶8741 追問 2023-02-04 15:03

出口抵減內銷產品應納稅額可以理解為 出口應該退的稅減去內銷產品應該繳納的增值稅后的余額 是這樣吧

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齊紅老師 解答 2023-02-04 15:33

您好!內銷產品的進項稅在計算內銷應繳增值稅的時候已經使用,因為應交增值稅=銷項稅-進項稅 出口退稅率一般為我國現行的出口退稅率有13%、10%、9%、6%、0%五檔? 最后一個問題,您的理解是對的

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快賬用戶8741 追問 2023-02-04 15:34

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-02-04 15:52

您好!不用客氣的同學,能幫到您很開心,麻煩給個好評哦

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