對的沒錯, 是這樣的
禁止出口/出口不退稅,是不是視同內銷要繳納增值稅
海關出口編碼是:禁止出口/出口不退稅(增值稅)。是不是該產品就視同內銷
老師您好,公司涉及出口退稅,增值稅的稅負,是(繳納的增值稅-出口退稅)/(內銷+出口)的銷售額嗎?如果不是,該怎么計算呢
老師,假如我們出口合同是3元,報關單根據2元,這樣我們是不是出口退不了稅啊,這樣是不是違法的,對方讓我們把報關單金額改了。他們想少交關稅,我們的客戶是臺灣的,我們作為出口方該怎么操作,海關稅務會不會查我們,我們如果不出口退稅,是不是就要視同內銷開票,如果視同內銷是不是還要填申請,這種申請的理由是啥呢
老師你好,我是進出口企業,之前退的是青浦海關編碼的報關單,后面要退奉賢海關編碼的,我是不是要出口退免稅備案變更啊
老師,一般的公司能開成品油的發票嗎?如果要開需要資質嗎
老師,我們是運輸公司,運輸過來的料還沒有銷售呢,我們算做存貨嗎?我們只負責運輸的,沒有賣也沒有給錢
老師請問下企業所得稅24年是小微企業25年一季的是一般企業,匯算清繳是不是要在第一季度做,不然就要按照25%繳稅嗎
老師,請問借個人把房產抵押給銀行貸出款給企業,記什么科目?需要交什么稅?
沖正施工成本的分錄,請看下這樣做對不對,借:應付賬款(暫估)借:工程施工(紅字?)
四月了能備案從1月開始匯總申報么,1季度分公司已經有申報表了怎么辦
全年一次性獎金計提后,費用在一個月過大怎么分攤到多月
如何在個稅申報中切換所屬期
#提問#老師生產企業有多條生產線,多個品種,企業核算成本通常采用移動加權平均還是全月平均法計算,公司原料月月有波動?
25年教材不是在收到已沖銷的壞賬時,新加了信用減值損失轉回嗎?
開13%稅率?之前我是開0稅率的
對的沒錯, 是這樣的,要交稅的了
我開成0稅率的發票怎么辦?
開紅字發票就可以再開正確的
好的,謝謝
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