你好 就是暫估回來(lái)200就沖掉200,然后按發(fā)票重新做,這100就不用沖。
你好,咨詢一下19年暫估成本借轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是500,現(xiàn)在回來(lái)發(fā)票的成本是450,這個(gè)50該怎么入賬?
你好咨詢一下如果19年暫估成本500,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是500匯算清繳沒(méi)有做調(diào)整,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)是450,這個(gè)現(xiàn)在怎么做賬?
你好,咨詢一下假如2019年暫估的成本是5000,現(xiàn)在暫估發(fā)票回來(lái)4500,還有500暫估發(fā)票沒(méi)有回來(lái)這個(gè)怎么做賬
你好,如果19年銷售商品成本是500,暫估成本300,2020年6月份暫估成本回來(lái)200,還有100沒(méi)有回來(lái)這個(gè)該怎么做賬?
你好,問(wèn)下19年暫估的成本匯算清繳調(diào)整和沒(méi)有調(diào)整,如果7月發(fā)票回來(lái)做賬有什么不同?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
我現(xiàn)在不明白結(jié)轉(zhuǎn)成本這里,你能寫一下分錄嗎?我實(shí)在轉(zhuǎn)暈了
你好 借 應(yīng)付賬款-暫估 200 貸 以前年度損益調(diào)整200 借 以前年度損益調(diào)整 200 貸 銀行存款 200
這樣對(duì)嗎?我覺(jué)得不是很對(duì),為啥沒(méi)有庫(kù)存商品直接應(yīng)付賬款呢
你好 庫(kù)存商品不是已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了嗎?
暫估的庫(kù)存和發(fā)票回來(lái)的數(shù)不一定是一致的的呀
你好 不一致的話,最后調(diào)整就可以了。