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你好,咨詢一下假如2019年暫估的成本是5000,現在暫估發票回來4500,還有500暫估發票沒有回來這個怎么做賬

2020-08-16 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-16 15:57

你好 這500還在暫估的成本上放著就可以了。

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快賬用戶5151 追問 2020-08-16 16:04

怎么放呢?不是很明白,假如之前結轉實際庫存成本2000,暫估成本3000,合計結轉成本是5000,現在暫估成本發票回來2500,這個還結轉實際成本加上暫估成本2000+2500,那500怎么呢

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齊紅老師 解答 2020-08-16 16:19

你好 結轉成本還是按5000,只是沖暫估沖的2500.

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快賬用戶5151 追問 2020-08-16 16:33

現在是19的發票回來了,這個還能直接結轉成本嗎?你看我做的對嗎?借庫存-2000,應付賬款-2000,借庫存2000,貸應付2000,借主營業務成本

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快賬用戶5151 追問 2020-08-16 16:34

你的意思是只結轉暫估的成本,之前實際的不用結轉嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-16 16:52

你好 不是的 結轉成本按實際來結轉,而發票來多少就沖多少暫估,剩余的沒來發票不用沖。

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快賬用戶5151 追問 2020-08-16 16:55

可以跨年了呀!這個怎么結轉?假如第一次實際加暫估結轉成本是2000,其中暫估成本500,這個是回來450是發票還有50沒有,你寫一下分錄我能看下嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-16 16:57

你好 借 應付賬款-暫估 450 貸 以前年度損益調整 450 借以前年度損益調整 450 貸 銀行存款 450

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你好 這500還在暫估的成本上放著就可以了。
2020-08-16
多結轉沖掉,借庫存商品 50貸以前年度損益調整 50 借以前年度損益調整 50 貸利潤分配未分配利潤
2020-08-15
你好 就是暫估回來200就沖掉200,然后按發票重新做,這100就不用沖。
2020-08-16
實際發生了多少 匯算清繳怎么做的
2020-08-15
您好 上個月做的暫估,可是暫估的商品發票還沒有回來 暫時不用處理
2020-12-03
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