你好 這500還在暫估的成本上放著就可以了。
你好,咨詢一下19年暫估成本借轉主營業務成本是500,現在回來發票的成本是450,這個50該怎么入賬?
你好咨詢一下如果19年暫估成本500,結轉成本也是500匯算清繳沒有做調整,現在發票回來是450,這個現在怎么做賬?
你好,咨詢一下假如2019年暫估的成本是5000,現在暫估發票回來4500,還有500暫估發票沒有回來這個怎么做賬
你好,如果19年銷售商品成本是500,暫估成本300,2020年6月份暫估成本回來200,還有100沒有回來這個該怎么做賬?
老師,我上個月做的暫估,可是暫估的商品發票還沒有回來,我是否在這個月先不用暫估回來,還是先暫估回來,然后在做一個暫估呢
老師個體戶有罰款的,做賬時候不做營業外支出,然后申報經營所得個稅的時候也就不用調增了可以嗎
老師,收到的數電專票開票員是管理員,需要換票重開嗎?
老師,4月份紅沖2月份的發票了,2月份當時繳納增值稅了,4月份的增值稅受2月份增值稅的影響嗎
甲方有2000多不給付了,是做壞賬準備嗎?
老師您好,我因為24年1季度交了企業所得稅,但是我實際22.23年兩年虧損130萬, 現在匯算清繳要給我退稅,但是我害怕查賬,現在應該怎么調整合適呢
租期2024.2.1--2029.6.30(65個月)租金 310000元/年 月攤銷額23846.15 今年的房租因為大環境不好 重新談了 今天2025.4.29交了279000,按照權責發生制原則 3月份還是攤銷23846.15,現在賬務如何處理呢
老師 審計讓企業提供稅收繳款通知書,我想問一下這個通知書是什么?
老師你好!企業購入配件有自用有銷售的,自用視同銷售嗎
供應商開了發票,出納付款比發票金額多付了10元,這個賬務怎么處理?
老師,開稅務師事務所要什么條件,至少要幾個持證人?
怎么放呢?不是很明白,假如之前結轉實際庫存成本2000,暫估成本3000,合計結轉成本是5000,現在暫估成本發票回來2500,這個還結轉實際成本加上暫估成本2000+2500,那500怎么呢
你好 結轉成本還是按5000,只是沖暫估沖的2500.
現在是19的發票回來了,這個還能直接結轉成本嗎?你看我做的對嗎?借庫存-2000,應付賬款-2000,借庫存2000,貸應付2000,借主營業務成本
你的意思是只結轉暫估的成本,之前實際的不用結轉嗎?
你好 不是的 結轉成本按實際來結轉,而發票來多少就沖多少暫估,剩余的沒來發票不用沖。
可以跨年了呀!這個怎么結轉?假如第一次實際加暫估結轉成本是2000,其中暫估成本500,這個是回來450是發票還有50沒有,你寫一下分錄我能看下嗎?
你好 借 應付賬款-暫估 450 貸 以前年度損益調整 450 借以前年度損益調整 450 貸 銀行存款 450