實(shí)際發(fā)生了多少 匯算清繳怎么做的
你好,咨詢一下19年暫估成本借轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是500,現(xiàn)在回來發(fā)票的成本是450,這個(gè)50該怎么入賬?
你好咨詢一下如果19年暫估成本500,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是500匯算清繳沒有做調(diào)整,現(xiàn)在發(fā)票回來是450,這個(gè)現(xiàn)在怎么做賬?
你好,咨詢一下假如2019年暫估的成本是5000,現(xiàn)在暫估發(fā)票回來4500,還有500暫估發(fā)票沒有回來這個(gè)怎么做賬
老師請(qǐng)問一下,我之前暫估成本,會(huì)計(jì)分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,暫估成本, 貸:應(yīng)付賬款,暫估成本, 現(xiàn)在不暫估成本,轉(zhuǎn)換成收入,老師這個(gè)分錄怎么做。
你好老師,去年暫估成本(借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款—暫估),今年現(xiàn)在收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,服務(wù)行業(yè)
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發(fā)的交通補(bǔ)助和通訊補(bǔ)助是是免個(gè)人所得稅的嗎?
小規(guī)模公司,24年12月份辦的營業(yè)執(zhí)照,25年申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,收入費(fèi)用可以都填0嗎
工商年報(bào)里社保單位繳費(fèi)基數(shù),填平均工資,還是工資總額?
報(bào)銷人和領(lǐng)款人同一個(gè)人,報(bào)銷人處已簽字,可以在領(lǐng)款人處寫同上這兩個(gè)字嗎
匯算清繳沒有調(diào)增,實(shí)際發(fā)生的就是發(fā)票回來的450,意思就是暫估成本多了50,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也多結(jié)轉(zhuǎn)了50
之前暫估的分錄怎么做的
借庫存500,應(yīng)付賬款暫估500,結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本是借主營業(yè)務(wù)成本500,貸庫存500
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品,負(fù)數(shù) 借應(yīng)付賬款貸庫存商品。
你就說上年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了暫估成本核算,現(xiàn)在發(fā)票回來這個(gè)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)吧!而且是跨年的,還是暫估的成本多,現(xiàn)在實(shí)際回來的發(fā)票成本少,你覺得你這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)嗎?也沒有說跨年的這一說呀
你匯算清繳已經(jīng)抵扣了所得稅,如果你去修改補(bǔ)所得稅的話,可以用以前年度損益調(diào)整,如果沒有的話,直接用主營業(yè)務(wù)成本來沖。 去年多抵扣今年就要少抵扣