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請問老師,我本月要申報上期的增值稅,本月進項小于銷項,但是上個月有留底的30萬稅額和繳納的未開票稅額117675,請問老師我怎么填寫

2020-08-16 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-16 13:15

你好,未開票收入加在一起填在第一欄,有留抵的會自動抵扣

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你好,未開票收入加在一起填在第一欄,有留抵的會自動抵扣
2020-08-16
你好,附表二填寫進項 附表一填寫銷項 然后主表自動留底,這個不用填寫,在20行,你看下。
2023-11-01
未交增值稅的金額是銷項減進項 是要交的稅的金額? 上個月有留底的計算增值稅時可以減去??
2021-08-05
你好,截圖,你的主表看一下。
2022-08-01
您好,我們分錄不對,留底稅額不是賬套科目,只是申報表的科目, 本月應繳納稅額為700 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)700 貸:應交稅費——未交增值稅 700 標準分錄 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
2024-12-22
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