你好,申報時6%的部分填入附表一,6%稅率對應的欄目就可以;
老師,我們是一般納稅人,銷售貨物稅率是13%,但是我們有服務費計入其他業務收入,但是服務費稅局是6%,那申報增值稅的時候怎么填啊?
一般納稅人服務費稅率是6%還是9%,我公司有一筆1萬的咨詢服務費,是未開票收入,申報增值稅填寫在6%未開具發票那行,但是提交不了,提示我公司在稅務機關登記的是【應稅貨物及勞務】增值稅納稅人,填寫那行的數據應為0
你好,我們是醫院主營醫療服務,是免增值稅的,那我申報增值稅季報的時候,他有個免稅銷售勞務和貨物。我們的醫療服務收入填到哪一欄請問老師?
一般納稅人銷售企業 開13個點的銷售票 但是也有服務的業務 開的是6個點 那我再報增值稅的時候 服務6個點的銷售額 我應該填在哪一欄
老師你好,我們是商貿企業,一般納稅人,品牌酒的經銷商,供貨方指導我們市場服務,市場打造,我們開服務費發票給供應商,稅率百分之六,會計做賬是不是正常做收入,但申報增值稅報表時,附表一填銷售情況時扣除這個服務費,主表也不顯示這部分收入,請問應該怎么填服務費這塊
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
老師,發放的金額截止現在是152833元,25年1月份補計提工資也發了,發放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產證的計稅方式是什么?房產證計稅的基數是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執行小企業會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務能力?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
那是填一般計稅方法的6%那里嗎?
可是報稅時是不能填的呢?那怎么報呀
你好,這個6%開發票了么?
沒有開的
你好,如果沒有開,填入未開票這項中,您看下;
我就是填那里,但是稅局的表里是不能填的,很奇怪,紅框的才能填數。
你好,這個應是稅務沒有給您開通6%的稅率項,需要先開通再申報;
那是要去稅局開通才行啊?
你好,我們這里是需要開通的;可以與專管員聯系;
那會不會是看你營業執照來的。
你好,是的,是要看營業執照的經營范圍的;