咨詢服務,增值稅6%。你們是不是沒有服務的增值稅經營范圍?
我們公司是一般納稅人,對公收到1萬元的服務費,未開具發票如何報增值稅,填在申報表附列資料(表一)中的第五行,提示我公司在稅務機關登記的是【應稅貨物及勞務】增值稅納稅人,第五行數據應為0
一般納稅人服務費稅率是6%還是9%,我公司有一筆1萬的咨詢服務費,是未開票收入,申報增值稅填寫在6%未開具發票那行,但是提交不了,提示我公司在稅務機關登記的是【應稅貨物及勞務】增值稅納稅人,填寫那行的數據應為0
老師您好,請問公司收到稅務退回的個稅手續費返還的錢,公司是一般納稅人,在填寫增值稅申報表時應該怎么填寫呢?需要在未開票收入6%那一欄填寫收入是多少嗎?
公司是一般納稅人,開具發票是現代服務*其他服務費,6個個點的金額9萬專票和收回一張6個點的信息技術服務*軟件服務費(購買3000多財務軟件),請問在申報報增值稅的那個表格填在哪里?如何填寫?
老師你好,公司是一般納稅人,報稅有6個月增值稅0申報。現在稅局表示讓交幾塊錢增值稅,說在簡易計稅填寫。公司主營業務收入為安裝費和咨詢服務費。我想咨詢下增值稅申報表是一般計稅還是簡易計稅呢
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
服務稅局應該是沒有增加過,經營范圍后面改過,但是稅局沒有增加
你好,需要去稅務局增加的。
我剛剛在電子稅局看了,經營范圍是跟營業執照一樣的,有技術咨詢
你好,增值稅稅種認定有嗎。
稅種認定里沒有6%的稅率
那就得去增加這個稅種
我們之前認定的服務費是9%的稅率
有13%稅率的服務,9%稅率的服務這兩行,可以填寫,但是6%這行就不行,填寫了提交不了
那讓你去增加,增加這個稅種,認定不就可以啦。