同學(xué)你好 這個只能看他開的發(fā)票呀 其他地方查不了
公司收到一張個人開的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,總金額6萬元,但是這個6萬元不是開票人一個人的費用,是聯(lián)合了他公司好幾個人的費用,就是他們公司不給報銷的一些費用,幾個人合起來一共開了6萬發(fā)票,發(fā)票備注欄沒有寫讓我們代扣個稅,這樣我們簽個合同注明讓他們自行申報,如果出現(xiàn)任何后果自行承擔(dān),這樣我們公司還會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
請問一般納稅人,是信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),稅負率是多少?現(xiàn)在需要開25萬、稅率6%的技術(shù)服務(wù)費出去,怎么計算進項稅額需要多少?能不能發(fā)一個具體計算過程及具體金額多少
老師,我們是一般納稅人的商貿(mào)公司,本月開具了一張現(xiàn)代服務(wù)費的專票,那我在申報稅的附表一這個服務(wù)費的金額要填寫在什么地方,是第2行的應(yīng)稅貨物銷售額,還是第3行的應(yīng)稅勞務(wù)銷售的,或者是其他的地方?
老師,您好!請問增值稅制度留底退稅申請表中的退稅企業(yè)類型如何選擇呢?我們企業(yè)有多種經(jīng)營,核算的時候也是分開核算的。我們主營是提供居民日常服務(wù),對個人提供服務(wù)的,這種業(yè)務(wù)是免稅收入。另,公司還兼營了信息技術(shù)服務(wù),產(chǎn)生了應(yīng)收收入,同時產(chǎn)生了留底退稅。現(xiàn)在在填表的時候,這個地方是選擇“一般企業(yè)”還是選擇“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”呢?
境內(nèi)公司向境外公司提供這類服務(wù),服務(wù)發(fā)生在境內(nèi)。 交易編碼:228039 其他技術(shù)服務(wù) 技術(shù)服務(wù)費 交易附言:生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)費(自動化機器), 問題1:開具6%增值稅普通發(fā)票,是否按照這個金額申報繳納增值稅,會涉及到免抵退的問題嗎? 問題2:需要到稅局備案嗎,如需備案需要哪些資料。 問題3:外管局上需要做那些流程
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因為之前沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,我在24年11月份多沖了之前的無票收入2349472.3,相當(dāng)于11月份少做了這部分收入,同樣的庫存也沒有出,現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改呀
請問是不是單次500以下的支出可以寫收據(jù)?
張三把A公司賣給李四,A公司的主體李四不要,直接注銷,李四接收公司之后,會重新設(shè)立一個新公司B,到時候A公司的人員以及資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移到B公司,現(xiàn)在A公司的賬務(wù)處理怎么做,需要注意什么
老師,3月份來的票是去年12月底暫估的費用,當(dāng)時 借成本,貸應(yīng)付 3月份來票跟當(dāng)時掛的往來金額不一樣,來票少,把多記的成本在3月份走了以前年度損益科目,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如果結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配就調(diào)增了今年利潤表的利潤了,這樣本年1季度造成資產(chǎn)負債表期末數(shù)左右不平衡,左邊資產(chǎn)比右邊負債+所有者權(quán)益多了132966.45元
現(xiàn)行的出口退稅率有幾檔?分別是多少?
稅務(wù)機關(guān)是指各級稅務(wù)局、稅務(wù)分局、稅務(wù)所和省以下稅務(wù)局的稽查局。 請問市以下的沒有沒有稅務(wù)局的稽查局嗎?
我的意思是申報納稅的填在哪一欄?哪個附表?
這個是主表收入和附表百分之六的那里